你好,学员,耐心等一下

A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
请问个人注册了公司,再注册个体户,电商税怎么交的呢,这种情况下,这个人已经是核定征收的吗,他的个体户,交税只要不超过季度30万都是免税的吧,那这个个体户的个人所得税需要交吗,印花税这些呢
老师外币入资,是以从资本金账户当天转入人民币账户作为实收资本的数据吗?谢谢
你好,学员,广西项目分包已经抵扣了,在5月就不能再扣了呀
老师 我们异地预交的时候是收入减去分包,然后本地申报增值税的时候也是收入减去分包后余额交税,但是广西项目是因为没有收入所以不预交,但是在本地申报的时候我把这笔分包款加进去了,所以广西的不能下次预交的时候减这笔分包款了?
是啊,因为你在4月份已经把分包款10万扣了,不能重复扣呀
老师我就拿我图片北京项目那个举例异地预交是(60-20)/1.01*0.010.4 当没有其他异地项目的时候 本季度公司所在地申报增值税也是 (60-20)/1.01✖️0.010.4 本地申报增值税0 一样的分包款填写两次了
你好,学员,那你在填写申报表的时候就不要体现这10万分包款,下次还是能抵扣的
意思我本地申报体现了十万就不能分包的的时候再体现,那我下次用的话感觉还省税一点了,是这样吗老师
你好,学员,分包款是分项目抵扣,不要混用
我知道,我还是是抵广西项目的
你好,学员,有分项目这样是可以抵扣的
老师我没明白是这个:我图片北京项目那个举例异地预交是(60-20)/1.01*0.010.4 当没有其他异地项目的时候 本季度公司所在地申报增值税也是 (60-20)/1.01✖️0.010.4 本地申报增值税0 一样的分包款填写两次了,我广西那个项目在本地季报的时候填写了之后,在广西下个月有收入的情况下再预交为什么不能再减去分包款10万了,我这个10万只填写了一次。前面那个我填写了两次
你好,学员,是可以填进去,等下个月有收入了就可以抵扣了
但是老师你前面说的不可以了
你好,学员,你刚才是说把三个项目全部加减,老师看了就说不行,你按分项目是可以的
老师我加到一起是在本地季报的时候,本地季报不就是所有收入减去所有分包后的余额✖️税率 再减去预交款等于季报应该申报的款吗?
你好,你把填分包的那张表发给老师看一下
老师这张表
你好,本期发生额把这10万填入,实际抵缴0,期末余额是10,这样下月就可以抵了
根据这个表填写的话本期发生额写入90。实际抵减额80,期末余额10。这样吗?
是的,期末要有这10万余额,下个月才能抵缴