你好,学员,耐心等一下
老师,刚在申报个税的时候,提示累计收入不能小于本期收入,我去收入及减除那里一看,发现少了累计收入那一列,这是什么情况呢?
一般打算注销调挂账,调在几月份里呢,是年底调好还是哪个季度调好
朴老师,非朴老师勿扰:成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
这个题有多种做法谢谢
客户在我们这里加工,有客户的原材料,有我们的原材料,怎么做分录
请问:老年食堂有三种人就餐,一,三个老人每天三餐,有1541次上午餐,有1129次下午就餐,上午,下午就餐不是同一个人,。上午餐吃的好些7元餐,下午就餐简单些3元餐,4月份食材9050元。老板让算上午餐,下午就餐划多少钱,怎么分合适呢,
朴老师,成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
员工是签的外包合同 公司要给员工交宿舍房租 可以用公户给 员工个人转款 让后员工自己去我爱我家APP上交款吗?可以给开发票
请问老师,2023年12月31日前,如果账面把每个月计提的加计抵减金额做到账面上,怎么做账呢?
合理损耗记哪谢谢谢谢
你好,学员,广西项目分包已经抵扣了,在5月就不能再扣了呀
老师 我们异地预交的时候是收入减去分包,然后本地申报增值税的时候也是收入减去分包后余额交税,但是广西项目是因为没有收入所以不预交,但是在本地申报的时候我把这笔分包款加进去了,所以广西的不能下次预交的时候减这笔分包款了?
是啊,因为你在4月份已经把分包款10万扣了,不能重复扣呀
老师我就拿我图片北京项目那个举例异地预交是(60-20)/1.01*0.010.4 当没有其他异地项目的时候 本季度公司所在地申报增值税也是 (60-20)/1.01✖️0.010.4 本地申报增值税0 一样的分包款填写两次了
你好,学员,那你在填写申报表的时候就不要体现这10万分包款,下次还是能抵扣的
意思我本地申报体现了十万就不能分包的的时候再体现,那我下次用的话感觉还省税一点了,是这样吗老师
你好,学员,分包款是分项目抵扣,不要混用
我知道,我还是是抵广西项目的
你好,学员,有分项目这样是可以抵扣的
老师我没明白是这个:我图片北京项目那个举例异地预交是(60-20)/1.01*0.010.4 当没有其他异地项目的时候 本季度公司所在地申报增值税也是 (60-20)/1.01✖️0.010.4 本地申报增值税0 一样的分包款填写两次了,我广西那个项目在本地季报的时候填写了之后,在广西下个月有收入的情况下再预交为什么不能再减去分包款10万了,我这个10万只填写了一次。前面那个我填写了两次
你好,学员,是可以填进去,等下个月有收入了就可以抵扣了
但是老师你前面说的不可以了
你好,学员,你刚才是说把三个项目全部加减,老师看了就说不行,你按分项目是可以的
老师我加到一起是在本地季报的时候,本地季报不就是所有收入减去所有分包后的余额✖️税率 再减去预交款等于季报应该申报的款吗?
你好,你把填分包的那张表发给老师看一下
老师这张表
你好,本期发生额把这10万填入,实际抵缴0,期末余额是10,这样下月就可以抵了
根据这个表填写的话本期发生额写入90。实际抵减额80,期末余额10。这样吗?
是的,期末要有这10万余额,下个月才能抵缴