你好,学员,耐心等一下

麻烦老师帮帮我看看图片上的题目吧
老师能帮忙看一下图片上我问的这个问题吗
老师,帮我看看图片的问题,应该怎么处理呢?
老师帮我看一下我图片问题
邹老师,问题的图片已上传,麻烦帮忙看一下
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
你好,学员,广西项目分包已经抵扣了,在5月就不能再扣了呀
老师 我们异地预交的时候是收入减去分包,然后本地申报增值税的时候也是收入减去分包后余额交税,但是广西项目是因为没有收入所以不预交,但是在本地申报的时候我把这笔分包款加进去了,所以广西的不能下次预交的时候减这笔分包款了?
是啊,因为你在4月份已经把分包款10万扣了,不能重复扣呀
老师我就拿我图片北京项目那个举例异地预交是(60-20)/1.01*0.010.4 当没有其他异地项目的时候 本季度公司所在地申报增值税也是 (60-20)/1.01✖️0.010.4 本地申报增值税0 一样的分包款填写两次了
你好,学员,那你在填写申报表的时候就不要体现这10万分包款,下次还是能抵扣的
意思我本地申报体现了十万就不能分包的的时候再体现,那我下次用的话感觉还省税一点了,是这样吗老师
你好,学员,分包款是分项目抵扣,不要混用
我知道,我还是是抵广西项目的
你好,学员,有分项目这样是可以抵扣的
老师我没明白是这个:我图片北京项目那个举例异地预交是(60-20)/1.01*0.010.4 当没有其他异地项目的时候 本季度公司所在地申报增值税也是 (60-20)/1.01✖️0.010.4 本地申报增值税0 一样的分包款填写两次了,我广西那个项目在本地季报的时候填写了之后,在广西下个月有收入的情况下再预交为什么不能再减去分包款10万了,我这个10万只填写了一次。前面那个我填写了两次
你好,学员,是可以填进去,等下个月有收入了就可以抵扣了
但是老师你前面说的不可以了
你好,学员,你刚才是说把三个项目全部加减,老师看了就说不行,你按分项目是可以的
老师我加到一起是在本地季报的时候,本地季报不就是所有收入减去所有分包后的余额✖️税率 再减去预交款等于季报应该申报的款吗?
你好,你把填分包的那张表发给老师看一下
老师这张表
你好,本期发生额把这10万填入,实际抵缴0,期末余额是10,这样下月就可以抵了
根据这个表填写的话本期发生额写入90。实际抵减额80,期末余额10。这样吗?
是的,期末要有这10万余额,下个月才能抵缴