同学您好,之前的账是怎样做的

老师好,请问重复计提的增值税该怎么进行账务处理,怎么处分录,谢谢
老师好,请问税金及附加在计提时该怎么处分录。缴纳时该怎么处分录。谢谢
老师,请问一下,增值税的账务处理应该怎么做?比如只有销项,没有进项的时候,需要怎么处理,销项大于进项,进项大于销项又是怎么处理,请列举具体的分录谢谢!
老师,您好,请问增值税加计抵减的账务处理什么时候做,怎么做,谢谢
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
借:应交增值税 贷:其他收入
这个肯定是做错了
红冲以前的错误科目凭证,再做蓝字正确凭证
正确的该怎么做,就是不会麻烦老师指点指点,谢谢
借:应交增值税负数 贷:其他收入负数
嗯嗯,充了之后的分录该怎么处呢?
重复计提相当于是个错误,就看你以前错成什么样,冲掉什么样子的错误凭证。自动恢复正常了
我不知道,这个是上任会计留下的,出纳说没有未交的增值税,账一直平不了,为了平账,我就做了前面的那一笔分录
这情况的话借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:应交税费