您好,通过以前年度损益调整补做一笔就可以了
老师,您好,请问一下,有一张去年的销项发票会计漏记了怎么办呢?金额5300,现在还能补记吗?
老师,在汇算清缴前发现去年漏记了一笔费用和一笔收入,都有发票,该怎么处理啊?
老师,发票整理时发现去年一张销项和一张进项没有登凭证,现在怎么处理?谢谢
老师你好!我现在发现去年7月份有张进项发票漏认证了,但是我做账已经做到应交税费进项税额里面去了,现在要怎么处理?
老师,去年的销项发票漏记了一张?现在怎么处理
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
有什么风险吗?这样我的报表收入比金税盘里的收入少
你最好去税务局更正下
去大厅更正财务报表吗
是的,去窗口更正会好点
那更正了财务报表,增值税报表,附加税,印花税,之后的年报就不用再调整了?
更正了后,税务局会要你把没交的税补上,所以你还是要调整的
去税局更正,账怎么做呢?直接把以前的账改了?还是以前年度损益调整?
把账改了,也要做以前年度损益调整
那不是重复了?
没有重复呀,你的账又没有做,只是更正了报表