您好,通过以前年度损益调整补做一笔就可以了

老师,您好,请问一下,有一张去年的销项发票会计漏记了怎么办呢?金额5300,现在还能补记吗?
老师,在汇算清缴前发现去年漏记了一笔费用和一笔收入,都有发票,该怎么处理啊?
老师,发票整理时发现去年一张销项和一张进项没有登凭证,现在怎么处理?谢谢
老师你好!我现在发现去年7月份有张进项发票漏认证了,但是我做账已经做到应交税费进项税额里面去了,现在要怎么处理?
老师,去年的销项发票漏记了一张?现在怎么处理
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
您好老师,电商一般纳税人,因每月都收不到对应的进项发票,所以没有增值税税负率,那按理没进项税就销项税有多少就交多少增值税的,但问题是有住宿差旅费发票等其他专票够抵扣可以不交税的,那请问这样可以吗?
请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
残保金按啥报和个税系统一致么
有什么风险吗?这样我的报表收入比金税盘里的收入少
你最好去税务局更正下
去大厅更正财务报表吗
是的,去窗口更正会好点
那更正了财务报表,增值税报表,附加税,印花税,之后的年报就不用再调整了?
更正了后,税务局会要你把没交的税补上,所以你还是要调整的
去税局更正,账怎么做呢?直接把以前的账改了?还是以前年度损益调整?
把账改了,也要做以前年度损益调整
那不是重复了?
没有重复呀,你的账又没有做,只是更正了报表