申报的时候都不用核对勾选认证和账上的数据?

老师,你好,请问下,我这边收到了发票没有拿去做认证抵扣,但是我做账又是正常做的应交税费-进项税额,但是实际上的账务处理是应交税费-待抵扣进项税额,请问这样子的话我怎么处理?等我发现这个问题已经跨月好几个月了
老师你好!我现在发现去年7月份有张进项发票漏认证了,但是我做账已经做到应交税费进项税额里面去了,现在要怎么处理?
公司收到一张增值税专用发票 当月我已经认证进去了 现在做账发现里面的开票内容是床垫跟公司经营无关 我现在要做进项税额转出 请问这一整套的会计流程怎么处理啊 做账该怎么做呢
你好 老师,6月收到发票未入账 ,但是6月已经做了抵扣,7月记账我做了进项税额,我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ,在转进项税额科目,那7月应该交的税和账面不一致,这种情况要如何处理啊?谢谢
老师,我们1月份有几张发票被前会计计入应交税费进项税额里了,但这几张发票实际1月未认证抵扣,2月才抵扣认证,我现在在做2月的账务,我该怎么处理?
老师,一家公司要走注销程序了,资产负债表里有哪些指标可以留的?哪些指标必须要清?
请问开票信息 现代服务没有了吗?选择什么税收编码呢?
发生的业务涉及房子装饰、也涉及电器维修,还涉及部分物品,这种业务发票怎么开?
老师,公司非要只给员工购买社保和公积金,同时个人部分也要公司承担,这种会计分录怎么做?
外贸出口企业,首单退税申报好之后,税务大概多久联系企业上门核查?
老师你好,铝塑板制度牌,公示牌——开票的时候要选择塑料制品还是金属制品,我在网上查的时候说是选择非金属矿物制品
老师对帐需要怎么对的呢,可以教下方法吗
个税被员工申诉了,更正申报之后申诉还有吗,需要怎么处理
老师,我们是一般纳税人,执行小企业会计准则,财务报表自动生成,5月做5025年汇算清缴,需要补缴企业所得税1130元,我该怎么做这笔账务的分录?!
老师您好,我们有两个公司,有1位员工在A公司交的社保,实际工作在B公司,现在工资社保都是A公司在发,然后B公司再把钱转给A公司,A公司要给B公司开票。,这个发票怎么开,开什么类目的,两家公司都是一般纳税人
忘记了,那现在要怎么处理比较好呢
借:应交税费-待认证进项税 贷:应交税费-增值税-进项税
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复