你好。是的。您现在已经是报税期了,那您只有按3%来申报了。

你好 请问,比如我要补2024年某月的无票收入,2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱,需要我补进公户吗?
老师,企业所得税是按不含税缴税的吧,比如我销售不含税10万,进项不含税9万,交企业所得税1*2.5%=250元
请问,调增了前几年的期间费用的账(剃掉了),那支付的钱,需要怎么调??
老师,我们是做连锁餐饮门店,有20家门店,都是个体户,后期规模会逐步扩大,明年老板计划开到70家,这种有必要每个体户都开对公户吗,都开对公户的话年费,维护费比较高,但是不每个个体户单独用一个账户,又涉及到门店收款对账的问题,多家门店收款收到一个账户,很难对账,有没有餐饮连锁行业的老师给下建议吗
异地施工甲方的公司注册地和施工地点也不一致,异地预交交在施工地点还是甲方的注册地
你好老师,我想问下外贸公司,不是制造业,只是商贸性质的公司,会有研发支出吗?
员工聚餐,餐费,酒,做职工福利费吗?
刚接手和城投有关的企业,不太熟悉业务情况。我想请问施工、代建、发包、承包之间的逻辑联系是怎么回事?分别以什么税目及税率缴税?谢谢
朴老师,请问,小规模纳税人12 月份才做的税务登记,开票也是按照30万之普票不交增值税对吧
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
什么时候能改呢?发现的早可以是吗?大概什么时候?
你好。文件出台后,是从一月开始就按1%开发票。原来开的3%的可以红冲,再开正确的。因为现在已经到报税期了,所以你现在红冲也来不及了,你只能现在正常申报,然后这个月红冲。多交税款可以申请退税。
四月可以红冲一月的?然后对方也报税了怎么办?
可以红冲一月份的。不影响以前的报税。后面按照红冲之后的申报纳税就行,要是多交税款了,可以申请退税。
发票对方也入账了,这个不用通知对方吗?
你好,需要通知对方,因为是专用发票,对方要给您开信息表的。