同学您好,您好,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
老师,请问国外供应商提供免费样品给我司,我司做了报关进口(无偿样品进口,不用付汇给国外)后,可以有偿卖给客户吗?会不会有什么问题
某外贸公司代理B生产企业出口乙商品一批,该批商品的离岸价格为人民币500250元;出口关税15%,协议代理手续费6000元。编制外贸公司有关的会计分录。计算应纳出口关税并缴纳时:借:____、____;贷:____、____。实际交纳时:借:____、____;贷:____、____。计算应收手续费时:借:____、____;贷:____、____。收到B企业的款项时:借:____、____;贷:____、____。
厂商免费赠送的货物给我们,无进项发票,价值1711元,如何入账?我们再把该货物按照样品报关出口赠送给国外客户,不收汇,报关单上价格1711元,如何入账?麻烦写一下会计分录,谢谢老师
我们公司是外贸企业,我们公司在国内采购了一些样品有进项发票,但是我们报关的时候以样品来报,是没有出口报关单,这样子的话出口的分录怎么做?
外贸企业,出口样品(供应商免费给的) 无报关单,有收汇,会计分录怎么做?
老师您好,个体户房屋租赁报经营所得还是财产租赁所得
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
样品是免费的 怎么做成本?
同学您好, 如何有收汇?
收到国外客户打款100美金
你好,收汇可以的, 没问题
对应支出可以做成本
如买价或生产成本
只有一笔运费,没有买价 免费给的,那还要结转成本吗
老师,为什么有些人是这样做的 借:销售费用,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额) 为什么记到销售费用?
同学您好,免费是这样处理的,收汇的不做销售费用
成本只有一笔运费,做销售费用,就不用结转成本了吧?
学员您好,是的,对的
老师,再请教下,出口的是否按内销处理是看有没报关,跟是否有采购发票 销售发票没关系吧? 没报关就按内销处理
学员您好,是的,对的
汇率可以按出口当月的1号吗 还是必须是出口当月的第一个工作日?
学员朋友您好,可以是当月一号,也可以是出口的当天
好的 谢谢老师
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