你好 收到国内供应商的产品,取得进项票 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 然后出口报关 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 借:主营业务成本 , 贷:库存商品

我是一般纳税人出口外贸企业 开出去的发票是免税发票 然后现在的问题是开票每期在4月份的一张进项票 请问我这个进项票的分录我得怎么操作 你看下我做的对不对 4月份先做暂估商品跟支付货款的分录 然后5月份的时候做购进商品 进项税的分录 对不对
老师,我想请教一下,我们是商贸企业,我进了一批货,金额10000元,然后外发给供应商包装一下,包装费3000元,现在手里两张进项票,货物的10000,包装费的3000,然后我要把包装好的货物出口退税,卖给国外客户30000元,这个进项票我怎么取得比较合理?
老师您好,请教一问题,我公司属一般贸易出口生产企业。出口产品时,帮外商在国内购买一些随产品的赠品,出口海关时被海关查柜。要求列出赠品清单并报关出口并出示进货发票(现赠品部分已取得增值税专票),现在状况是这些赠品超出我司经营范围,请问这个出口发票能开具吗?要怎样开具?这些赠品能出口退税吗? ?
我们公司是外贸企业,我们公司在国内采购了一些样品有进项发票,但是我们报关的时候以样品来报,是没有出口报关单,这样子的话出口的分录怎么做?
老师你好,公司是外贸出口企业,出口了一批货物,国家规定这类货物不允许退税,那我收到的进项发票应该如何入账,可以抵扣进项税吗?收到的境外收入是要视同内销吗?确认出口收入的时候分录应该怎么做
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
这个进项税额怎么做
你好,借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 这个就是进项税额的分录啊
不是还有退税的分录吗,进项税额转到什么科目
你好,退税的分录是 借:其他应收款—应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 借:银行存款 贷:其他应收款—应收出口退税款(增值税) 这里进项税额不需要特地转到哪个科目的