您好,是还未形成无形资产嘛?

公司用的小企业会计准则,12月的折旧忘了计提了,请问在1月补计提的时候怎么做分录?原来是: 借:研发支出-费用化支出 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧 结转: 借:管理费用-研发费用-折旧 贷:研发支出-费用化支出
研发费用中,未结转的的折旧,在这个表上怎 样填?
上月购入电脑 借:固定资产—研发设备(电脑) 贷:银行存款 本月做计提折旧(计提的是月折旧额吗?) 借:研发支出—费用化支出—折旧费 贷:累计折旧 本月结转研发费用 借:管理费用—研发费用 贷:研发支出—费用化支出—折旧费 本月这两步骤是对的吗?
老师,我家利润表研发费用300万,加计扣除研发费用310万,是因为我家高企,2022年买了一台研发设备。可以一次性进入研发折旧。但是账上是按年计提折旧,所以导致加计扣除表中的折旧,比利润表中的折旧大。汇算清缴提示风险。这个正常不
你好老师我们管理费用折旧是23426.64研发费用折旧是16833.36我填写资产折旧摊销表的时候23426.64填写105080那个地方,不知道这个23426.64折旧的是什么。税务老师让填写的。以前会计填写的是0。但是研发费用有数字。研发费用折旧不能大于A105080里的折旧。A105080的折旧以前填写的0。我在科目里找到的是23426.64。我应该填写到哪里
老师 请问分公司一直转款到总公司,在总公司这边已经挂账很大了,这个需要怎么处理?
老师好,第一次做煤炭行业会计,想问下老师煤炭行业有哪些需要特别注意的财务税务问题,有哪些税种是煤炭行业必交的,公司主要是将煤矸石洗选筛拣然后出售
酒店A和公司B 公司C有着其他应收款 其他应付款,6月份时候公司B和公司C已经注销,酒店A对这个往来款应该怎么处理
企业所得税表交的所得税与财报的利润表计算出的所得税不同,要调整财报吗?劳驾老师您说下哈
酒店装修婚礼厅 装修工人的人工费4000多元 没有发票怎么弄
老师请问一下,公司的董事长与总经理,是两夫妻他们自己负责业务,产生的汽车加油费用,这个算什么科目
出口退税,一般纳税人,退回来的税,需要按收入交增值税和企业所得税吗
办公楼装修要普票. 还是专票. 专票一般几个点. 普票能税前抵扣吗
亚马逊上销售,是按免税,还是正常跟国内小规模一样申报纳税,拉出来的单子是美元,可以按月一个汇率换算吗
你好老师个体户经营砂石料季度开票金额含税99970元不含税金额是98980.2怎么填增值税申报表呢
是的 无形资产
您好,未形成无形资产不用摊销,不用填写这个表。
形成无形资产了的
我的折旧到研发了,需要填这个表
您好,那未结转是啥意思呢?
老师 就是需要填这个表格,是怎么填写吗
您好,1.第 1 列“资产原值”:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 2.第 2 列“本年折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第 3 列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 4.第 4 列“资产计税基础”:填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产 原值(或历史成本)的金额。 5.第 5 列“税收折旧、摊销额”:填报纳税人按照税收规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额 第 6 列“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”:仅适 用于第 8 行至第 17 行、第 30 行至第 32 行,填报纳税人享受加速折旧、摊销优惠政策的资产,按照税收一般规定计算的折旧额合计金额、摊销额合计金额。 7.第 7 列“加速折旧、摊销统计额”:用于统计纳税人享受各类固定资产加速折旧 政策的优惠金额,按第 5-6 列金额填报。 8.第 8 列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人按照税收规定计算的累计(含本年) 资产折旧、摊销额。 9.第 9 列“纳税调整金额”:填报第 2-5 列金额。