那就再计提0.01,平了就行了
上季度计提附加税多了,实际缴纳税金要少,这个怎么调,计提116,实际缴纳100。上季度已经申报了,这个季度怎么处理
老师你好,企业所得税年度申报表,实际应纳所得税额和本年累计实际已预缴的所得税额差个0.01,怎么处理?
个人所得税计提小于实际缴纳,且当前月份已结账应该怎么处理?企业所得税计提时金额与实际缴纳相差0.01怎么处理
4季度企业所得税实际计提金额比实际缴纳金额少了0.01 0.01怎么做账务处理
增值税账面数比实际缴纳金额多0.01怎么做账务处理啊
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
在1月份补提0.01吗 分录怎么做
你好,同学,是可以的
分录怎么做 补提之后 未分配利润科目要不要调整
同学,就0.01,不需要调整了
分录怎么做
借所得税费用 贷应交税费——应交所得税
跨年了 不需要用 以前年度损益调整吗
同学,这个很小,以前年度损益调整一般是金额大,影响大使用