不是的,是印花税这个合同上的金额。

申报印花税的时候,上面的金额是按照开具发票的金额填写吗?开具的发票增值税和印花税都已经全部缴纳过了,印花税按开具发票金额填写,还是按0填写
老师,我报增值税的时候,开票系统的实际销售额*0.13后计算的税额和开票系统打印出来的统计的税额有几分的差异,这种我填写纳税申报的时候销售额一填写后,税额系统自动就按13%生成了,这样我还需要安开票系统统计里面的实际税额进行修改吗?
为什么我的开票系统金额申报的时候就是填的那开票系统里面的金额,但是申报提醒我申报金额小余实际开票金额?
填报印花税的不含税金额是开票金额还是开票金额加不开票金额
请问老师,在填小规模增值税申报表时,系统带出的数据跟公司实际开票金额不一样,比公司实际开票金额要多这是怎么回事?我直接按照实际开票金额填写可以不?
老师,财务主管说一定要做收入
缴补缴以前年度的税款,产生的滞纳金,做账的时候计入以前年度损益调整可以吗?
公司购买了袋式除尘器,怎么判断能否用投资额的10%抵减所得税
老师,我公司纯出口的,前期只设置了主营业务收入,没有设置二级科目,现在业务出现出口的商品需要做视同内销的情况,我设置一个二级科目“主营业务收入-转内销收入”用来做与主营业务收入对冲科目是否可以?
请问有直接计算资产负债表的公式是那份文件,可以给链接吗
老师,建筑公司一般纳税人做的固沟保源项目。开票如何选择大类?几个点的税率。
请问老师,11月所属期的工资,扣的是11月所属期的个人所得税,70多个工人,怎么计算扣个税?而且还是累计计算的
公司发票额度不够用,要申请额度,从10万想申请到100万,用上传合同吗,合同都是小金额,4万-5万这样,没有大金额的,怎么申请才能批的概率大一些
加工的,我把工资都放在生产成本直接人工。借:生产成本-直接人工,贷:应付工资,这里结转的时候是借:主营业务成本,贷生产成本-直接人工。。。这个时候需要剔除部分工资。那我生产成本人工这里数据就要改小。因为有连贯性,改小就负数了。那怎么办。
个人出租非住宅房屋需要交什么税,如何计算
我们的是销售合同,是填写合同上的不含税金额吗?
把所有的合同加起来金额?我看之前的会计是按照开票系统的金额填写的
合同上最好是写不含税的,这样会少交税款,因为文件规定是不包括单独体现的增值税。
那是要把第一季度的所有签的合同金额(不含税的)加起来吗?
这样填写是对的是的。
为什么不可以填写每个月的实际开票金额呢
你好 规定是按合同金额的呢
那这么说的话我们的采购金额呢,为什么不算进去呢
采购也算呐,采购合同和销售合同的金额都算。
我们采购好多都是不签合同的,包括销售也是的,按理说不是可以根据开票金额+进项票金额填进去就可以了呗
你好,印花税是买卖合同都需要交印花税。
买卖合同就包括买的和卖的,也就是采购和销售的合同要交印花税。
没钱合同的就不用交是吗?但是我们有进货的
有合同的看,当地要求正常是按实际的。今晚什么?
我少打了一个字,没有合同的看当地要求。
税源采集的时候,后面选减免的时候怎么选择,我选了其他,自己把税额*50%填进去吗?
要是符合减免政策,把减免政策选择上就行,税款自动计算。