不是的,是印花税这个合同上的金额。

申报印花税的时候,上面的金额是按照开具发票的金额填写吗?开具的发票增值税和印花税都已经全部缴纳过了,印花税按开具发票金额填写,还是按0填写
老师,我报增值税的时候,开票系统的实际销售额*0.13后计算的税额和开票系统打印出来的统计的税额有几分的差异,这种我填写纳税申报的时候销售额一填写后,税额系统自动就按13%生成了,这样我还需要安开票系统统计里面的实际税额进行修改吗?
为什么我的开票系统金额申报的时候就是填的那开票系统里面的金额,但是申报提醒我申报金额小余实际开票金额?
填报印花税的不含税金额是开票金额还是开票金额加不开票金额
请问老师,在填小规模增值税申报表时,系统带出的数据跟公司实际开票金额不一样,比公司实际开票金额要多这是怎么回事?我直接按照实际开票金额填写可以不?
一般纳税人,暂估没有明细, 1、借 原材料-暂估,贷 应付账款-暂估, 来票直接 2、借 应付账款-暂估,贷 现金/银行 不考虑有没有明细,这样1、2、分录对吗?然后考虑明细的话,这样有风险吗,指的是风险
老师,请问下,我们公司,基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡,转钱,作为备用金花,一天有的时候一万,有的时候几万,有啥风险吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月,2月,3月有出口货物,每个月都有做销售收入的账,但我是要到5月份一起做出口退税,请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税,还是先每个月做勾选退税。
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
我们的是销售合同,是填写合同上的不含税金额吗?
把所有的合同加起来金额?我看之前的会计是按照开票系统的金额填写的
合同上最好是写不含税的,这样会少交税款,因为文件规定是不包括单独体现的增值税。
那是要把第一季度的所有签的合同金额(不含税的)加起来吗?
这样填写是对的是的。
为什么不可以填写每个月的实际开票金额呢
你好 规定是按合同金额的呢
那这么说的话我们的采购金额呢,为什么不算进去呢
采购也算呐,采购合同和销售合同的金额都算。
我们采购好多都是不签合同的,包括销售也是的,按理说不是可以根据开票金额+进项票金额填进去就可以了呗
你好,印花税是买卖合同都需要交印花税。
买卖合同就包括买的和卖的,也就是采购和销售的合同要交印花税。
没钱合同的就不用交是吗?但是我们有进货的
有合同的看,当地要求正常是按实际的。今晚什么?
我少打了一个字,没有合同的看当地要求。
税源采集的时候,后面选减免的时候怎么选择,我选了其他,自己把税额*50%填进去吗?
要是符合减免政策,把减免政策选择上就行,税款自动计算。