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有一笔费用去年已经进费用科目了,但今年才来的发票怎么做税额

2023-04-07 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 14:57

之前借管理费用贷其他应付款的吗?

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快账用户6149 追问 2023-04-07 14:58

不是,借管理费用贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-04-07 14:59

借其单预付款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要纳税调增。

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快账用户6149 追问 2023-04-07 15:00

去年没有挂税点哦

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快账用户6149 追问 2023-04-07 15:01

只是想把这个税点挂上去

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齐红老师 解答 2023-04-07 15:04

也就是你现在收到的是专票是吗?

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齐红老师 解答 2023-04-07 15:04

借其他应付款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 应交税费、应交增值税进项, 贷其他应付款。

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快账用户6149 追问 2023-04-07 15:07

是的,专票

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齐红老师 解答 2023-04-07 15:10

你好,我上面给你修改了,可以看一下的。

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快账用户6149 追问 2023-04-07 15:12

例如是500块含税价怎么写

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齐红老师 解答 2023-04-07 15:14

税率是多少的?如果是13%的 借其他应付款,贷以前年度损益调整500, 借以前年度损益调整500除以1.13 应交税费、应交增值税进项, 贷其他应付款, 借以前年度损益调整500除以1.13乘以13%贷利润分配未分配利润。

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快账用户6149 追问 2023-04-07 15:16

不含税金额500,税额58

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齐红老师 解答 2023-04-07 15:17

借其的应付款,贷以前年度损益调整500加58。

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齐红老师 解答 2023-04-07 15:18

借以前年度损益调整500,应交税费、应交增值税进项,贷其他应付款58。

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齐红老师 解答 2023-04-07 15:18

借以前年度损益调整待利润分配,未分配利润58。

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之前借管理费用贷其他应付款的吗?
2023-04-07
借应付账款,贷以前年度损益调整, 然后再做发票的,借前年度损益调整,贷应付
2023-02-22
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2022-04-18
借应交税费应交增值税进项 贷利润分配未分配利润
2022-04-18
你好,那你是加税合计做的吗?如果是的话,借应交税费、应交增值税进项,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
2023-03-23
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