之前借管理费用贷其他应付款的吗?
老师好 我有一笔费用是今年专款专用的但是去年已经做了费用了 做的借营业费用 贷银行存款 那我现在想做成今年的费用 要怎么进行帐务调整 谢谢
去年的发票,已经抵扣认证了,也做成了费用。但是进项税额没用做进去。今年怎么调账。
有一笔费用去年已经进费用科目了,但今年才来的发票怎么做税额
有一个研发项目去年已经终止了,今年才付了去年的一笔费用,现在做账还可以放进这个项目的研发支出吗
老师,有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用,今年所得税汇算清缴前发票未回,做了纳税调增交了所得税,但是这笔发票今年11月份回来了,我应该怎么做账?
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
不是,借管理费用贷银行存款
借其单预付款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要纳税调增。
去年没有挂税点哦
只是想把这个税点挂上去
也就是你现在收到的是专票是吗?
借其他应付款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 应交税费、应交增值税进项, 贷其他应付款。
是的,专票
你好,我上面给你修改了,可以看一下的。
例如是500块含税价怎么写
税率是多少的?如果是13%的 借其他应付款,贷以前年度损益调整500, 借以前年度损益调整500除以1.13 应交税费、应交增值税进项, 贷其他应付款, 借以前年度损益调整500除以1.13乘以13%贷利润分配未分配利润。
不含税金额500,税额58
借其的应付款,贷以前年度损益调整500加58。
借以前年度损益调整500,应交税费、应交增值税进项,贷其他应付款58。
借以前年度损益调整待利润分配,未分配利润58。