你好,按照第一次入来做。

老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
2年前有一批原材料,没有发票,就没有入账,现在发票来了,但是不是一个月开的,分了五个月开的,我的原材料对账单附在哪个月?我是后来的会计,我当时也不知道,我入帐的时候是按发票一个月一个月的入账,我的对账单放哪个月份合适?银行按对账单提前一次性暂估,然后再慢慢冲,现在我按发票每个月吨位入帐了
老师 我可以按照每个月对账单做采购入账吗 但是有的发票可能要两个月后再开,但是金额啥的不会有变化,那需要做暂估吗?还是不做也行,发票来了后附上就行
以前的会计按发票做原材料入库,现在老板不让按票做,让按对账单的来做入库 现在开票进来了,我没有前期对账单的入库的数据来冲红 ,这个月我补了8月的以对账单的数据入库,接着下一个凭证我可以冲红补的8月入库吗?冲红金额按就现在的发票金额,然后再做一笔按发票金额的正数凭证来入库,等于是当月冲红当月的凭证,26号凭证红冲25号
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
今天收到一笔货款,但是发票对方想12月份开,货也已经给他了,库存商品是肯定少了,会计分录怎么做?
老师,您好,我公司老板承包了一片地,种的哈密瓜,往出销售,都要交哪些税呢?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
第一次入什么意思
第一次会计没有入账我也不知道这个事情
第一次做原材料开始放到这个里面,你不是不知道原始凭证怎么放?
第一次就开了对账单里面的一小部分,我按发票做账的还有事情?
你好,按照发票的来就可以的。
差额放到应付账款或者是预付账款都行。
我都是按发票做的账
那你付款有差额不是吗?多付了的预付账款,少付了应付账款。
发票要开了几月份才和对账单一致
支付了100,每次发票20,借预付账款80,原材料20,在银行存款100。
下一次借原材料,贷预付账款