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2年前有一批原材料,没有发票,就没有入账,现在发票来了,但是不是一个月开的,分了五个月开的,我的原材料对账单附在哪个月?我是后来的会计,我当时也不知道,我入帐的时候是按发票一个月一个月的入账,我的对账单放哪个月份合适?银行按对账单提前一次性暂估,然后再慢慢冲,现在我按发票每个月吨位入帐了

2023-04-07 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 16:57

你好,按照第一次入来做。

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快账用户4813 追问 2023-04-07 17:00

第一次入什么意思

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快账用户4813 追问 2023-04-07 17:00

第一次会计没有入账我也不知道这个事情

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齐红老师 解答 2023-04-07 17:01

第一次做原材料开始放到这个里面,你不是不知道原始凭证怎么放?

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快账用户4813 追问 2023-04-07 17:02

第一次就开了对账单里面的一小部分,我按发票做账的还有事情?

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齐红老师 解答 2023-04-07 17:03

你好,按照发票的来就可以的。

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齐红老师 解答 2023-04-07 17:03

差额放到应付账款或者是预付账款都行。

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快账用户4813 追问 2023-04-07 17:03

我都是按发票做的账

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齐红老师 解答 2023-04-07 17:03

那你付款有差额不是吗?多付了的预付账款,少付了应付账款。

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快账用户4813 追问 2023-04-07 17:03

发票要开了几月份才和对账单一致

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齐红老师 解答 2023-04-07 17:10

支付了100,每次发票20,借预付账款80,原材料20,在银行存款100。

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齐红老师 解答 2023-04-07 17:10

下一次借原材料,贷预付账款

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相关问题讨论
你好,按照第一次入来做。
2023-04-07
可以的,可以这么做的。
2024-11-06
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
可以的,可以这么做的。
2023-01-07
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