你好,2023年小规模纳税人,申报无票收入时的税率是1%
请问老师,小规模纳税人减按1%征收率征收增值税,那开票的时候,票面上是按1%开还是按3%开具?
老师,这个新政策怎么理解,小规模还是按3%开具普票吗?季度超过30万的,就在申报的时候填附表减按1%那种?像前年一样?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
老师好,请问2023年小规模纳税人的增值税税率还是减按1%,那么在申报无票收入时的税率是1%还是3%呢
老师,小规模纳税人,主营业务的收入的开票税率是3,开具普票按1%,增值税申报是按1%,那开专票税率是3%还是1%,增值税申报按1%还是按3%申报
二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 老师我想问下,我是小规模代开了3%的增值税专用发票。比如不含税23809.22 票面上3%税率714.28,那我实际申报的时候可以按1%税率238.09申报吗?
每年年底有利润都需要提取盈余公积吗
你好,老师。3万要交多少个人所得税,一万五要交多少个人所得税
个人所得税汇算清缴该补缴不交税的话对个人和公司分别有什么影响呢
面试了一家生产加工销售电缆的公司,目前他们的应收有6000多万元的余额,去年预警了,税局怀疑隐瞒收入让补税了,不过也说了今年给退回来了一些,但是目前这些余额不好清理,税补过了,余额还在,这些是五六年前公司把账给代账公司做的时候产生的,很多是收钱了没开发票也没有申报收入,现在有些公司都注销了,有些还在,这些往来怎么清理呢
还有就是供应商是不含运费的,我们要付运费,入库是不是按运费算在入库成本里面
办理有限责任公司的时候,租房合同以前写的是个人名字,那现在这个租赁合同要重新签吗?租赁合同上的人是这个公司的股东,这种要重新签吗?
做一个运输公司的全盘账要有什么补充资料?比如计提工资表,折旧表,税费等还有什么?还需要做什么?
老师,个税录入系统了办理入职了,但是有时单位没有活,可以申报0元工资吗
去年开的发票 几年冲红了 这笔钱也是退回来了 以前是工资的形式转出去的,现在退回来的怎么记账会计分录,简单的
合伙企业经营所得能弥补以前年度亏损嘛,时长是多久呀?
老师,无票收入填列在第一栏:应征增值税不含税销售额(3%征收率)吗
你好,季度收入是多少? 是个体户,还是有限公司?
是小规模纳税人,超过30万了
你好,那就是在申报表第一行填写的
可是第18栏:本期应纳税额减征额,系统提示为:税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。
你好,把减征的税额填写相应数据就是了
这样无票收入就被系统按3%去计算了?好像不对?
你好,实际税率是按1%啊
第18栏:22368.28元,是不包含未开票收入的减免金额
(是针对这个回复有什么疑问吗)
您说的无票收入减按1%,我理解,但是第18栏本期应纳税额减征额,包括无票收入的应纳税额减征额吗
你好,第18栏本期应纳税额减征额,包括无票收入的应纳税额减征额
我原先加上无票收入应纳税额减征额,可是系统提示税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。
你好,应纳税额减征额,都是2%的部分才是啊
老师您看下截图,这样操作比对不通过
你好,应纳税额减征额,都是2%的部分才是。而不会一部分1%,一部分2%的