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老师,接收了新公司,包括债权债务都已经转让了,新公司的应收应付,包括一些厂商返利应该怎么做账等

2023-04-07 19:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 20:00

你好 你这个要把他们的应收应付合并过来 借:应收账款 贷:应付账款等科目

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快账用户4351 追问 2023-04-07 20:04

老师,那转让公司计提的厂商返利,还未到账,我们已经提前付给转让方了,怎么做账

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齐红老师 解答 2023-04-07 20:05

借:其他应收款 贷:银行存款

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快账用户4351 追问 2023-04-07 20:07

转让公司承担给客户的费用,也转移给我们,这个钱能也给我们了,我们以后用这个钱在付给客户,怎么做呢

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快账用户4351 追问 2023-04-07 20:09

这些数据,最后是汇总了一个差额,支付给转让方了,银行存款科目其实只出了一个差额的款

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齐红老师 解答 2023-04-07 20:10

这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的

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你好 你这个要把他们的应收应付合并过来 借:应收账款 贷:应付账款等科目
2023-04-07
这个要看具体发生了什么业务?是收到了厂家返利,还是要支付这个钱?
2023-04-07
您好!如果实际没有了可以用现金冲平。你可以重新建立账套做账的。
2021-05-19
你好;    你们需要有债权债务转让协议  新老公司去签订   盖章才行的  
2022-03-08
你好,这个物质材料你需要卖掉,然后应收应付。让另外的公司代收代付。
2025-06-25
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