这个要看具体发生了什么业务?是收到了厂家返利,还是要支付这个钱?
老师,我想问一下以前的为了让银行存款平账,以前的会计把这些差额都归到应付应收里了,所以现在应付应收差距太大,我刚接手,这些该怎么调啊?谢谢老师
请问一下,我们公司现在被另一家公司收购了,以前的那些工资,房租这些老板是用私人账户付的,代理记账公司把这些账挂到其他应付款,但是现在股权变更后这些其他应付款并不需要支付,我现在要做相反的账冲销,请问分录应该怎么写呢?
刚接手一家公司,查了账上有些应收之前实际现金已经收到,但没有做账一直挂在应收借方,还有有些应收重复收款了(有做了现金收款,又做了银行收款)挂在应收贷方,现在以前的会计要我把这些应收的借贷方做一笔对冲账,差额用现金来补充,我能这样操作吗?
老师,我们现在接收了一个公司,把他之前的应收应付包括一些厂家返利费用,付给对方一个差差额,这些数据我应该怎么做账
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
就是我们接了他所有的账务,包括应收应付,还有厂家未支付的返利,我们就付给他这些数据的一个差额,然后,这些应收应付应该怎么入账,这个钱我应该怎么出呢
你好,实际上你应该接着他的账做,当然如果你是内部核算的话倒是可以不用。如果是内部核算,你就直接计入营业外支出就可以了。
然后重启了一个账套,把以上数据都录入期初值了,然后这个差额,就不知道怎么做了
你好,你可以进入营业外支出或者计入利润分配未分配利润的金额