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老师,我们现在接收了一个公司,把他之前的应收应付包括一些厂家返利费用,付给对方一个差差额,这些数据我应该怎么做账

2023-04-07 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 17:44

这个要看具体发生了什么业务?是收到了厂家返利,还是要支付这个钱?

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快账用户6986 追问 2023-04-07 17:47

就是我们接了他所有的账务,包括应收应付,还有厂家未支付的返利,我们就付给他这些数据的一个差额,然后,这些应收应付应该怎么入账,这个钱我应该怎么出呢

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齐红老师 解答 2023-04-07 17:48

你好,实际上你应该接着他的账做,当然如果你是内部核算的话倒是可以不用。如果是内部核算,你就直接计入营业外支出就可以了。

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快账用户6986 追问 2023-04-07 17:49

然后重启了一个账套,把以上数据都录入期初值了,然后这个差额,就不知道怎么做了

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齐红老师 解答 2023-04-07 17:50

你好,你可以进入营业外支出或者计入利润分配未分配利润的金额

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相关问题讨论
这个要看具体发生了什么业务?是收到了厂家返利,还是要支付这个钱?
2023-04-07
同学你好 你要是想调不是收回就是转到营业外
2020-10-10
你好;    你这个确实有现金收款的话; 你没有及时去冲应收账款 ; 你 可以用现金去处理; 如果 对方没有支付那么多; 你这样用现金冲; 会导致你账实不符合现金的   
2022-08-12
您好,这个是可以的,这个差额能这样放入
2024-09-26
您好!如果实际没有了可以用现金冲平。你可以重新建立账套做账的。
2021-05-19
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