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老师,本月销项税700,进项6800,可以先抵700吗?而且没有700的进项税票子,怎么处理纳税申报?

2023-04-08 06:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-08 06:33

同学你可以抵的哦

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快账用户1125 追问 2023-04-08 06:34

那这张6800的进项票下个月还可以用吗?我们这里不让留抵

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齐红老师 解答 2023-04-08 06:35

不让留抵那你没法用

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快账用户1125 追问 2023-04-08 06:36

没法弄该怎么弄,可以明确一下吗

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齐红老师 解答 2023-04-08 06:44

你不能留抵那你没法抵扣这个,只能缴税

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同学你可以抵的哦
2023-04-08
可以先抵700,剩余的形成留抵
2023-04-06
您好,我们分录不对,留底税额不是账套科目,只是申报表的科目, 本月应缴纳税额为700 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700 标准分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2024-12-22
您好 同学可以留抵到25年
2025-01-08
没有进项的话该交税交税了
2022-04-06
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