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老师,本月销项税700,进项20000,可以先抵700吗?而且没有700的进项税票子

2023-04-06 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 20:51

可以先抵700,剩余的形成留抵

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快账用户6493 追问 2023-04-06 20:52

可是最少的一个进项税额是6800

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齐红老师 解答 2023-04-06 20:57

按6800认证,先抵700元,剩余6100形成留抵,下月继续抵扣

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可以先抵700,剩余的形成留抵
2023-04-06
同学你可以抵的哦
2023-04-08
 你好     是的。     附加税根据你们700 应交增值税的金额来计算计提的 
2021-01-20
您好,我们分录不对,留底税额不是账套科目,只是申报表的科目, 本月应缴纳税额为700 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700 标准分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2024-12-22
如果是真实的话,肯定是合理的呀。
2022-04-03
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