同学你好,分录,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款等科目。

老师,1月份销项税6万,进项税额3000,实计有留底4万,但是1月份账务没有做待抵扣4万的分录 2月份缴纳2万增值税和附加税 怎么进行账务处理
有一张4月份的发票已经认证抵扣了,但是做成费用,以至于销项进项没平,请问怎么更改做账分录
我方3月份开了一张专票,4月初认证了进项,抵扣了3月的销项。4月又红冲了3月的那张专票(对方没抵扣,取消了这笔业务),那个进项就留底了,怎么写分录?留底的是算5月份还是4月份的账务?谢谢老师
一般纳税人从4月份有开一张进项票,没有销项,但是六月底有开销项,而且抵扣了一张4月份的进项票,那我4月份的账务是怎么处理,分录要怎么写
老师你好 问你个问题 我们公司4月份升级为一般纳税人 4月份有开一张进项票税额5880.15 然后4月份没有销项 到六月份开了销项出去税额是2300.88 而且这张4月的进项票我在6月底做了抵扣 那我四月份的账务是怎么处理呢 六月又是怎么处理呢
老师,所有的进项票都叫成本票吗
增值税申报表进项转出金额明细在哪里查
老师你好就是我们进回来的谷打成米,然后有人买糠我们是免税的不
老师,我司是小规模纳税人,有固定资产2015年购入的,是文件柜,打印机,碎纸机来的,总原值是15000元,累计折旧是14300元,2018年已经全部折旧完毕,剩下净残值是700元,执行的是“企业会计制度(2001)”,现在要税务注销,固定资产报废如何做账务处理?需要哪些资料备查?
老师,企业注销其他应付款大于利润总额,是否要交税
待抵扣进项税额,和待认证进项税额,这两个科目有什么区别
有没有电商会计老师,抖音巨量百应 巨量前川,这俩是不是公司财务负责呢
以前收到的款,计入预收账款200万。注销时,可以一次性计入主营业务收入吗?缴纳增值税及企业所得税吗
老师,请问10月办的执照,11月在电子税务局备案,几月要申报
老师,外地的餐饮发票可以做福利费吗
那六月份账务又怎么处理,毕竟抵扣了4月份那张发票
同学你好,6月时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项。这样就行了。