同学您好,你好,你购买的时候 借:固定资产 增值税 贷:长期应付款 银行存款 首付 差额放到未确认融资费用 你还款的时候 借:财务费用 贷:银行存款 未确认融资费用

想问您一个问题假如收到一张红字销售折让的发票怎么进行账务处理,例如借:应付账款13万 贷:库存商品11.5万,进项税额转出1.5万吗?那对映的进销存系统怎么做账直接把这13万的库存做退货处理吗?不然进销存系统和财务账的余额不一致了。
想问您一个问题假如收到一张红字销售折让的发票怎么进行账务处理,例如借:应付账款13万 贷:库存商品11.5万,进项税额转出1.5万吗?那对映的进销存系统怎么做账直接把这13万的库存做退货处理吗?不然进销存系统和财务账的余额不一致了。
老师,购买固定资产,通常是分几期付款的。就比如我一个机器100万元,第一期3月我付款30万元,对方发货,第二期4月我收到货了,付款30万元。 但是呢,我在5月份就已经收到全额发票了。 最后一期9月,安装完毕后,使用正常就付款,40万元。针对这种情况,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分别怎么进行账务处理?因为付款分别在不同月份,而且收票也在不同月份。
宾馆收到收银系统发票金额13万,未付款,约定是分期付款,一月一万,如何帐务处理好?
公司购买固定资产采用分期付款方式,每月支付五万元收到五万发票,如何帐务处理
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
同学您好,你好,你购买的时候 借:无形资产 增值税 贷:长期应付款 银行存款 首付 差额放到未确认融资费用 你还款的时候 借:财务费用 贷:银行存款 未确认融资费用
摊销借:管理费用,贷:累计摊销
我们用小企业会计准则,一年就只支付完,第一次付3万,以后每月一万。收到发票直接记,借无形资产 13万 贷应付帐款13万。付第一次款时,借应付帐款3万 贷银行存款3万。摊销借管理费用3万 贷累计摊销3万。这样可以吗?
同学您好,你好,可以的, 没问题