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宾馆收到收银系统发票金额13万,未付款,约定是分期付款,一月一万,如何帐务处理好?

2023-04-13 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 14:12

同学您好,你好,你购买的时候 借:固定资产 增值税 贷:长期应付款 银行存款 首付 差额放到未确认融资费用 你还款的时候 借:财务费用 贷:银行存款 未确认融资费用

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齐红老师 解答 2023-04-13 14:12

同学您好,你好,你购买的时候 借:无形资产 增值税 贷:长期应付款 银行存款 首付 差额放到未确认融资费用 你还款的时候 借:财务费用 贷:银行存款 未确认融资费用

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齐红老师 解答 2023-04-13 14:13

摊销借:管理费用,贷:累计摊销

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快账用户7351 追问 2023-04-13 14:24

我们用小企业会计准则,一年就只支付完,第一次付3万,以后每月一万。收到发票直接记,借无形资产 13万 贷应付帐款13万。付第一次款时,借应付帐款3万 贷银行存款3万。摊销借管理费用3万 贷累计摊销3万。这样可以吗?

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齐红老师 解答 2023-04-13 14:30

同学您好,你好,可以的, 没问题

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同学您好,你好,你购买的时候 借:固定资产 增值税 贷:长期应付款 银行存款 首付 差额放到未确认融资费用 你还款的时候 借:财务费用 贷:银行存款 未确认融资费用
2023-04-13
你好,学员 借固定资产 贷其他应付款 借其他应付款 应交税费应交增值税 贷银行存款
2023-07-16
你好,这个一开始月初借,预付账款,贷,银行存款。 然后收到发票,借,原材料应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款7万,预付账款3万。 然后月底的时候借,应付账款7万,贷银行存款7万。
2024-10-23
暂估的分录怎么做借库存商品贷应付帐款暂估吗
2024-12-30
你好,摊销或者转入在建工程收到发票
2024-05-31
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