泥淖,这个是属于1%的这个

小规模纳税人,第四季度开票情况如下:征收率1%的普票,不含税销售额合计228445.54;征收率1%的专票,不含税销售额合计63861.39;征收率5%的普票,不含税销售额合计5714.29 如何计算第四季度应纳增值税?如何填报季度增值税申报表?
老师,请问一下增值税纳税申报表(小规摸纳税人)中的1%征收率的不含税销售额填在哪一栏啊,我们厂有3%征收率和1%征收率的
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
增值税小规模纳税人取得一笔暂未开具发票的应税收入,申报时在增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)中,将该笔收入填写在“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”或“应征增值税不含税销售额(5%征收率)” 与开票金额不同,会不会引起比对异常呢?
#提问#小规模纳税人季度开普票收入超过30万?该怎么填增值税申报表?是填在主表第一栏吗(应征增值税不含税销售额(3%征收率),但是我们开票税率是1%,也填这里吗?然后在填一个增值税减免明细表吗?
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
建筑行业,开办公用品,快递的发票需要备注工程名称,工程地址吗?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
不明白什么意思?
您好,就是说,1%这个属于一个季度30万开票内,可以按照这个税率
不是30万,是季不超45万吧?
现在已经改成30的了