你好,需要反结账到2月份,把凭证类型改成转账凭证,然后保存就是了 这个账务没有错误,只是凭证类型错误了,所以不是做调整分录的
我想请教您 让您教我如何调科目,这是四月份做的一笔凭证 科目用错了,转账手续费 应该用财务费用的,当时用错了,用了管理费用,我6月份想调这笔凭证 应如何做呢
12月份有个凭证本该 借:其他应付款,写成了 借:管理费用,这个月应该怎么调整
老师 调整上个月记错的凭证 怎么调整 应付账款记错家了 应该怎么做调整
老师 我9月份有一张凭证 分录写错了 借方应该是预付账款 我给记成管理费用了 这张凭证做调整可以吗 我这个月是负号调整 还是相反分录呢 老师
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
好的,这也不影响损益是吧?
你好,是的,不影响的