你好 比如其他应付款下面的二级科目有3个,其中有01、02个已经没有余额了,还要录入该科目吗 ----新建的话 年初没有余额且本年没有发生额估计以后用不上 可以不再设置 如果考虑可以用上 可以保留 如果年初有数据 或发生额 要保留 并且录入期初数据的
老师,1.第一张图片中,权益法调整时标注绿色的“剩余长期股权投资成本”,指的是长期股权投资的账面价值,也就是在没有计提减值的情况下,应该是长期股权投资的初始投资成本,是吗?2.第二张图片,个别报表权益法调整,第一步投资时点的调整,因为剩余长期股权投资成本600*40%=240,投资时点按照剩余持股比例计算应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额500*40=200,240大于200,所以不用调整,是吗?3.合并报表处理,规定处置股权取得的对价与剩余股权的公允价值之和,减去按原始股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。那么第二张图下面计算时为什么要加上25?第三张图,合并报表的后面两个分录如何理解呢?
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师,从代账公司接回账,录入财务初始余额,比如其他应付款下面的二级科目有3个,其中有01、02个已经没有余额了,还要录入该科目吗,比如224101张大,224102张二、224103张三,现在就剩224103有余额,那我录入会计科目时候还要把张大,张二录进去吗?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师好 我想请问什么叫其他外部凭证?都有哪些外部凭证呢?另外想问下,这里的无发票是什么情况下会发生?
请问老师,无纸化办公是不是不用打印纸质凭证啊?
收到后道加工费发票,会计分录做进哪里?
老师,买的空调, 1800/台,可以入固定资产的吗
老师,你好,请问生产型的工厂,用什么财务软件比较好?
老师 一般人这个月销项税额9500 进项税额6500 留抵6500,账务处理是?
我们公司给一个个体工商户转款备注资本金注入,但是个体也是我们老板的这要如何做账?
老师转投资款,协议不是我签的,我备注写什么对我有利?
3月份资产负债表是平衡的,后面报表都是平的,只是7月发现与利润表勾稽关系对不上,是否需要修改以前的报表,还是只需要在下个月把账平一下
老师好,老板是三家小规模和一家个体的法人,如果个体给小规模开票有风险吗