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老师 一般人这个月销项税额9500 进项税额6500 留抵6500,账务处理是?

2025-09-09 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-09 13:36

同学,你好
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)6500;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)6500。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)9500;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)9500。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3000;贷:应交税费—未交增值税3000。

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您好 请问上期留抵有没有写分录
2020-10-18
你平时月末结转进项和销项吗 这两个科目都结转到转出未交增值税
2020-10-18
你好,这个不需要做账,交税才需要结转
2024-03-30
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-08-09
同学你好,不需要做账务处理的。
2021-05-09
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