您好,这个计入主营业务成本

老师,我们从外面加工产品,对方公司的原材料,对方开产品发票给我们,另外开加工费发票,这个怎么入账?
老师,我们是做五金加工的,发外加工的进项发票,是计入费用发票还是材料发票?
老师,我们许可经营项目是:五金冲压件,模具的加工、购销(不含限制项目),外发五金件给加工厂加工喷粉,加工厂找的他上游企业代开的发票类目是*化学合成材料*粉末涂料,这个进项发票我们这边能用吗
我们是机加工制造业,有的材料发外加工,收到加工费发票以前都直接计入 制造费用-加工费了。正确的是要计入到委托加工物资吧,今年前面几个月的科目要改吗,发出时候用什么做凭证附件
关于来料加工复出口的 1.来料加工复出口,是开货物发票还是加工费发票,2.报税时是填到免税那一栏吗3.进口发票能抵税吗4.用于加工国内原材料进项税还能抵扣吗
老师,汇算清缴原值比对异常,原值小,税务局的大,该如何处理
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
你好老师,请问广东个体户,工商管理公示时,打开广东省的网站,输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢?
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目
老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
老师,请问下增值税没有按时缴纳,产生的滞纳金,在企业所得税汇算清缴的时候,计入哪个栏次
不是,这个是归于材料发票还是费用发票?没明白
这个计入材料发票就可以了