您好,这个是收到多久的
老师,麻烦问下,公司有股东要退股,而且要分红,怎么做账,交哪些税,分录怎么做
老师,您好,民非企业,经营范围:开展专业研究、学术交流、成果鉴评、信息交流、专业培训、咨询服务、编写专业刊物。根据经验范围都能开具哪些发票呢?可以开具如图所示的发票吧?老板让根据经营范围发票归类
老师,公司的现金账户可以拿一个老板的私人银行账户作为公司的现金账户吗?
老师,我单位是小规模纳税人,六月份先开出去销售商品发票ABCDEFG商品,但是进项发票只开回来ABCDE商品,现在6月账务要怎么处理
老师,小规模纳税人开专票了,这个税款怎么做账哈,用计提吗?
个体工商户已注销税务了,工商还没有注销,账户的的钱怎么转出来
有没有一种行规,就是代加工的时候,如何收取加工费
国企为了走流水跟农户采购农产品(农户无法开具发票)然后国企在以相同价格销售出去,一进一出没有产生利润,这种情况怎么做账呢目前销售也没有开发票,采购可以做成借预收,贷银行存款,销售可以做成借银行存款,贷预付账款,开出发票后确认收入再结转成本,采购没有成本票就暂估入库吗?
老师,公司是一般纳税人,小企业会计准则,个人所得税的会计分录怎么做账的?
小规模纳税人开具的专票3个点 交增值税的时候可以抵扣2个点吗
半年36万元
收到发票的时候借,预付账款贷,银行存款。 没有按月摊销,管理费用贷,预付账款。
我之前这么做的:收到发票,借:待摊费/房租,贷:其他应收款/房东名称,每月计提房租时:借:管理费/房租,贷:待摊费/房租 我总感觉待摊费/房租给冲减没了,感觉不太对劲
老师请指正
你这么做是没错儿的,待摊费用最后就是应该是没有的。
没有按月摊销这一说法吗?我的理解收到发票后:借:预付账款,贷:银行存款。 借:管理费用,贷,预付账款。一个凭证就搞定吗?最终把预付账款冲平!对吗?
对呀,你的预付账款肯定不能一直在账上挂着,按月摊销,最后就没有了。
管理费36万元都在同一个月费用会不会太高了
不是在同一个月份呀,就是你收到发票以后,在这个期间内摊销。
明白了,感谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了