同学您好,你好,可以的, 没问题
老师,计提社保,财务软件中管理费用用设置明细科目养老保险,失业保险吗,还是直接写社保企业部分,然后在应付职工薪酬里设置上面的明细
我们科目设置没有应付职工薪酬,只有应付工资,那么在应付工资下面设置二级明细,比如工资,社保,福利费,工会经费,职工教育经费吗
我们科目设置没有应付职工薪酬,只有应付工资,那么在应付工资下面设置二级明细,比如工资,社保,福利费,工会经费,职工教育经费吗
老师,我们公司新设置了一个饭堂为员工免费提供伙食。但是我有个账务上的问题,我的管理费用下有一个二级明细叫做职工福利费,这个二级明细下面就没有三级明细了。之前公司发生的福利费用,我都统一核算到这个二级明细里了。但问题是现在新增一个饭堂,我想要在这个这个二级明细下面设置个三级就做饭堂费用,方便核算,我想问,我能这样直接设置个三级明细吗?
老师,生产成本下面有二级明细 工资 社保 在管理费用下面可以在设置二级明细工资 社保 吗?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧