咨询
Q

小规模纳税人报第一季度增值税时为什么主表里的其他免税销售额有负数?

2023-04-09 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-09 13:45

你好,麻烦稍等一下

头像
齐红老师 解答 2023-04-09 13:48

你好!请问是你填写以后就弹出负数吗

头像
快账用户6950 追问 2023-04-09 13:49

我打开表发后就有负数,是因为本季度我开了红字发票了,这个怎么申报呢?

头像
齐红老师 解答 2023-04-09 13:50

负数如何填写增值税免税申报明细表,负数了就不需要免税了,提交就可以了。报表填写负数只要在数字前面加上-号就可以了。

头像
快账用户6950 追问 2023-04-09 13:51

当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 系统这样提示的 ,点申报的时候

头像
齐红老师 解答 2023-04-09 13:53

开票时,销售额出现“负数”纳税人因种种原因,当期需要开具“红字发票”,假如因本期所开具的“红字发票”造成负数销售额超过正数销售额,导致造成本期销售额出现“负数”,那在开展纳税申报时,解决方法:纳税人在填报纳税申报表时,应如实填写,要是一窗式核对不一致,纳税人需到税务局大厅办理纳税申报。

头像
齐红老师 解答 2023-04-09 13:55

季度不满45万元,只填写未达起征点就可以

头像
快账用户6950 追问 2023-04-09 13:56

灰色的 ,填写不了,

头像
齐红老师 解答 2023-04-09 14:03

你好,麻烦截图我看下情况

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
应该是做了纳税调整,如以前填了多余的数据,本期做红字冲销
2023-04-09
你好,麻烦稍等一下
2023-04-09
你好在第十栏里面填写就可以的。
2022-07-12
你申报的时候,直接按正数发票减去负数发票后的净额填,其他免税销售额
2022-07-04
您好,专票交税填1行,普票免税填10行 ,2%的部分填其他
2023-02-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×