对的,是的,是这么做的。

老师,小规模纳税人,季度销售不超过30万,免增值税,都是未开票收入,做帐时分录要不要做应交税费-应交增值税(销项税额)?
小规模纳税人11月份开的普票,增值税计提的时候可以写应交税费~应交增值税吗?还是要通过未交增值税
小规模纳税人,季度开发票超30万,是对超过30万的那部分交增值税,比如超1万,是对1万交增值税还是对整个30多万都要做为计税依据交增值税
老师,小规模纳税人,票面显示1个点的税点,季度开票未超过30,开的普票,那我在写分录的时候, 是不是要计提,应交税费,应交增值税啊,比如,开票5万,税金是500,那我是不是要计提应交增值税500.
请问小伙伴们一下 小规模纳税人不含税不超过10万季度不超过30万,免交普票的增值税,那我们平时做账的时候 ,这个应交税费 应交增值税也要录入的吧,那假如季度没有超过30万,我们不交税,那做账做了应交税费咋办?
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
可是季度没开到30.万,那这个增值 税是不用征收的。那我该如何写分录呢?
借应交税费、应交增值税 贷营业外收入政府补助
噢,好的。银行扣款的手续费是计在财务费用下吗?金额蛮小,单笔是1块钱。
对的,是的财务费用手续费。
那利息收入呢?是记营业外收入吗?
还有,那主营业务收入是不是出要分二级科目,记录每个购方的单位名称啊?
银行存款利息收入做到财务费用里面,如果是你们单位借别人的钱收的利息,做其他业务收入
主营业务收入二级科目,你可以写收入的大类,或者是销售的,具体的是什么业务?
销售服务
主营业务收入,不需要写二级科目是吧,
可以的,你就这一种服务吗?以后或者现在都是这种服务的话,可以不用写
基本就是这; 一种 ,设计服务
那就可以不设置 你怎么做帐方便怎么来
老师,这个应收帐款的分录这样写,对吗?
可以的 可以这么做的
老师今天怎么了,以前回答问题的速度很快 的,今天比平时要缓慢了许多,是生病了吗?
没有 下班了 今天周末额
噢,对不起哈,下次我再注意一下。不好意思哈,周末愉快。
没事的 有问题问就可以哈 周末愉快