不可以,必须每月结账,结账完了才可以继续录七月份。
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师,请问金蝶K3系统,现在做6月份的账,但发现4月份做账的顺序错了,要更改,可以通过反结账5月再反结账4月进行吗?不用调凭证
9月份发现6月份结转成本的时候,多结转了7毛钱,我可以在9月做一笔冲掉多结转的7毛钱吗?(只冲7毛钱,摘要写明清楚) 这样可以吗
老师,请问我2月份凭证断号了,现在可以反结账更改吗,会不会对我的报表有影响,用的是金蝶系统
我6月份的金蝶记账凭证这样玖可以了 是吗 不用结转?那我继续7月份的?
汽车销售有限公司处置固定资产试驾车处置当月已做无票收入。客户未过户两年后才过户,并开具了二手车发票。在开具二手车发票的时候是否还用报收入。
付给个人的货款,应该什么分录,借应付-张三,贷银行存款吗
?到底直接间接啊?啊啊啊啊
土建分包合同,合作方式写着劳务分包,开3%工程服务建筑服务发票,是什么意思
老师,就是个税申报系统里,员工的专项附加扣除系统可以自动带过来吗
公司有厂房,应该交要房产税和土地使用税,这两个税应该于每年什么时候申报缴纳?
你好,我想请教一个问题。暑假有签订实习协议,那些大学生+高中生,是不是按照劳务报酬申报?如果按照这个申报不用她们开发票的吧?还是说按照工资薪金去申报会影响以后她们是应届生 的身份吗?我公 户打款备注是兼职工资
老师,你好,请问工厂买气体压缩机-精密滤芯,还有一个安装服务费,这个安装的服务费,可以直接进制造费用吗
四月份的银行回单,显示客户转给我一比款10000,但是发票是五月份开的,应该怎么做分录,我是三个月一做账
社保做账的时候,到底用其他应收款还是其他应付款?社保是当月的20号左右交上个月社保,应该用什么科目合适?
那是这样吗?老师
你好,您发的截图未能看出异样。
看不出来结转信息的
这样呢老师
哦,您这个截图也看不出来任何结转的信息的。是明细账哦。
如果补结转 就是上面的显示 哪里出问题了呢
不明白您的问题是出在哪里?结转是指的每月的结账处理,有没有结账要看结账模块儿。
怎么看 怎么截图给你
呃,同学您好,具体的话应该有一个结账模块儿,因为软件儿版本儿不一样,建议你和软件供应商自选具体操作。