你好! 可以的,可以这么操作的
老师,请问金蝶K3系统,现在做6月份的账,但发现4月份做账的顺序错了,要更改,可以通过反结账5月再反结账4月进行吗?不用调凭证
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
老师,金蝶k3系统,我4月的账已经结了,其中有些摘要想改,还有多笔手续费想整理合在一起,现在可以怎样反结账反过账吗,不影响报表吧
老师,请问我2月份凭证断号了,现在可以反结账更改吗,会不会对我的报表有影响,用的是金蝶系统
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
这样操作,最后6月数据保持不变就可以了吗?
是的,可以的,你的理解很对
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师,反结账的过程6月凭证会自动消除的吗?
在反结账4月时,5月6月的数据会自动消除吗
不会的56两月凭证还在的。
凭证在其他数据也在的吧,就是报表在不动凭证下也不会变的吧
是的,你的理解很对
好的,感谢蒋老师耐心教导,谢谢您
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢