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老师,去年的时候赠送了客户一些自产产品 借 营业外支出~赠送 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 今年这个客户突然有点给了钱,我就冲销了之前的分录,重新转了银行存款,但是这样利润表中营业外支出就出现了负数,申报企业所得税的时候就提报不了,这样怎么办?

2023-04-10 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 11:06

同学你好 这个要调增的

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快账用户1781 追问 2023-04-10 11:07

具体点,我现在营业外支出出现负数申报不了,怎么调整?

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齐红老师 解答 2023-04-10 11:17

同学你好 正常情况下,利润表中的营业外支出并不允许出现负数

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快账用户1781 追问 2023-04-10 11:17

一点都不专业,我让你给我解决问题,不是跟我说正常情况下,我现在已经知道怎么做了,真是无语

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齐红老师 解答 2023-04-10 11:28

同学你好 你这个应该是营业外收入 不能计入营业外支出负数 你只说负数没说什么业务呀

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同学你好 这个要调增的
2023-04-10
同学你好这样做可以的
2023-02-03
 你好;  是的。 视同销售; 是这样做的  
2022-09-29
你这里第一笔分录时就要确认收入
2022-04-07
你好    这个要视同销售处理的。 不应该这样来挂分录的。   应该是:借销售费用贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品   
2021-05-17
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