应该填写服务那一列的哈

请问老师无票收入在填写申报表时,增值税及附加税费申报表在哪一栏填写数据呢
请问从7-9月销售开电子普通发票10501元,没开发票330291元,在增值税及附加税费申报表里这个怎么填写啊
请问一下,未开票收入,房租收入,9%税率,填写增值税及附加费申报表,填写到应税劳务销售额这里吗?
小规增值税及附加税申报表中:(一)应征增值税不含税 销售额(3%征收率)。是填写不开票收入吗
老师好,小规模纳税人 ,在填写季度“增值税及附加税费申报表”时,未开票收入写到哪一格?谢谢
老师个体工商户截止到7月开票金额122万了 二季度已经交过六千多了到第四季度还在交吗 咋计算呀
老师好,招待费需要哪些原始凭证啊?谢谢
他现在是制造业的一般纳税人,嗯,报那个他有没有要求啊?就是我看有的还报科小呢,就是必须是先先先过了科小才能报高企吗?还是说直接可以报高企? 还有就是高企的话,他有没有要求啊?就是营业额要达到2000万,还是说不必达到2000万?嗯,因为高企他应该有研发,就是说他有没有对营业额的限制。 还有就是说,一旦企业升为高新技术企业的话,他一般纳税人的,他那些所有的税费呀,他是不是税点就都变了?因为是啥,因为是他们现在都想弄那个,但是不知道有没有标准,他们能不能达到这个要求。他们说好像是弄完之后,企业能贷款利息低一点吗?还是能融资或者怎么样子。就是有很多福利,还有,还有国家也给政策上的补助,所以说他们都想弄这个。
老师,公司领导在3个公司每月都领工资,5200+4000+2000,我每月都按工资薪金申报个税,年终做个税汇算清缴需要了1千多的个税(专项附加扣除已近填了),领导说个税交太多了,是我不会规避。现在我应该怎么做才好呢?有什么方法能规避这个个税呢?
老师,我公司第二季度做了业务50万,其中涉及广告发布的业务是5万,我公司交文化事业建设费吗
老师,我们签订了一个技术服务合同,用途写成了等级建议表,这两者其实没关系,以后比如审计问到了该如何解释?
老师您好,记账顺序是先结转损益后再计提所得税吗?不然不知道利润总额没办法计提呀
老师,提供仓储服务,里面的打包,装卸,操作服务这些需要交印花税吗?
老师,16.18年买的模具发票才来,我可以正常从固定资产入账,摊销折旧吗?
老师,公司外购电子手表送给主管人员,请问账务可以这样写吗 借:库存商品572.47 进项税74.42 贷:银行存款646.89 借:管理费用646.89 贷:库存商品572.47 进项税(转出)74.42
就是本期销售情况,服务那列。那增值税及附加费申报表,这个数填哪里?
就是服务,不动产,无形资产那列
老师我知道,我问的是增值税及附加费申报表怎么填写这个服务?
你保存了它自动计算的,不用你填