同学你好 1、在附表中330291填入未开票销售额处。以后尽量开发票。 2、由于这个季度未超过45万,所以填在第10行,这个数字应包括开票和不开票的。
老师,你好,请问小规模纳税人,7月开负数发票10000元,9月开具4970的销售发票,税额是负数,增值税申报表该怎么填?
请问从7-9月销售开电子普通发票10501元,没开发票330291元,在增值税及附加税费申报表里这个怎么填写啊
个体户。7-9月份,开具普票不含税金额1055083.47元,请问在增值税申报表里怎么填。9月开的负数发票对应的是6月份的发票
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
7月在深圳税局网站填写的代开了电子发票,8月在微信@深税公众号里面代开了电子发票,申报增值税的时候只显示了7月的开票数据,8月的没有显示,申报比对数据也显示不通过,这个怎么弄啊
老师,一次交3个月的房租可以不按月摊销一次计入费用吗?这样审计的时候可以吗
老师,请问如何进群咨询?显示人员已满。
老师,住宿费发票可以抵扣进项吗
老师我们企业是一个机械设备制造企业,我们有许多外加工件,但是供应商提供的单据是用的铁板多少钱,不知道怎么入账
老师早上好:想咨询下小规模商贸企业之前的入库商品已入库但之前没有挂账,现在支付了货款,应该怎么做账务处理
老师,电子税务局完税凭证怎么打印啊
老师这个题为啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15吗
你好,老师公司之前付款给个人,现在个人退回私帐还是退回公帐好些,租金之前没有开票现在要开票,物业说要把之前我公司转个人付的,现在是不是个人退还给公司就可以
老师,我申报增值税时,无票收入填入后,营业收入按财务报表收入一样,那增值税那里差0.32,如增值税和财务报表一样,那收入和财务报表差5.3,要按哪个和财务报表一致申报
这个基准值是什么意思?
我在第10行填入开票和不开票的合计数,也就是本期利润表的营业收入,这样填写对吗? 老师,我想问一下附表330291填入未开票销售额,我这个找不到在哪里
同学你好,最后两行就是填写未开票销售额的地方
先填附表,填完后,主表可以提取到的。
是免税的,就填免税的对应位置。
我现在已经申报,因未填写330291未开发票销售额,需要更正一下,是在这几个表里哪个表里填写啊
需要先填附列资料一,填主表前先填附表
老师,未开发票销售额在哪填写啊?
填完后,咱们是免税的填在第12行。4月份以后3%税率是免税的。
老师,我想问的是未开发票销售额330291是在附表一哪里填?
同学你好,咱们是是个体工商户还是公司
我们是公司
如果咱们不是差额扣税企业,未超过45万元,属于公司的填写在第10行
那就在主表第10行,把我们开票和不开票收入一块儿填在第10行就可以
如果遇到个体工商户,未超过45万的,填在第11行。
填完之后,申报一下,有问题接着问
主表第10行填入开票和未开票的,这就和开票系统的数据不一致了,这样可以吗?
可以的。因为咱们没有开票,只能这样填的。
以后有销售业务,要记得开票的。