同学你好 1、在附表中330291填入未开票销售额处。以后尽量开发票。 2、由于这个季度未超过45万,所以填在第10行,这个数字应包括开票和不开票的。

请问从7-9月销售开电子普通发票10501元,没开发票330291元,在增值税及附加税费申报表里这个怎么填写啊
个体户。7-9月份,开具普票不含税金额1055083.47元,请问在增值税申报表里怎么填。9月开的负数发票对应的是6月份的发票
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
7月在深圳税局网站填写的代开了电子发票,8月在微信@深税公众号里面代开了电子发票,申报增值税的时候只显示了7月的开票数据,8月的没有显示,申报比对数据也显示不通过,这个怎么弄啊
10月开票125000元,异地项目已经申报增值税3640.78,附加税218.44元,税款已缴税。本月进行申报,但是电子税务局并没有在增值税申报表中带出这个开票金额,而是在附表中带出这个金额?那该怎么填写?
找湖南长沙地区的老师咨询 谢谢 目前本地税务登记一定要在30天内完成吗
老师你好,去年应收写了深圳海达73748.今年发现是东莞海达,分录怎么写
请问,退2024年的所得税应该怎么做分录?
老师你好,去年应收圣光承兑10963.41做到了五洲10963.41去了,应收五洲的承兑4100做到圣光了,应收越宏54296.8电子承兑做到五洲54296.8,今年怎样做分录?
老师,对方红冲的发票如何做分录
老师,请问一下我们零售摩托车。5月开发票出去结转成本了,后面发现金额开错了。6月冲红重新开出去了。那我库存没有这辆车了。崽6月的账我需要入库再重新出库费嘛?还是之前出库过就行了,这个月车一出一冲红车也平了。
老师,您好!请问一下汇算清缴结束了,对于收到去年的发票有没有什么使用的要求?
董老师接,资产负债表上除了为了未分配利润,别的科目是不是不能出现负数,我应付账款是负数,因为给对方付钱了,对方发票还没开过来。我是不是要把应付账款的金额调到预付账款
固定资产清理的会计分录怎么写?现在资产负债表固定资产清理是负数,怎么让他变成0
老师,要是房东是个人要给我们开发票缴纳税款,税点是多少??
我在第10行填入开票和不开票的合计数,也就是本期利润表的营业收入,这样填写对吗? 老师,我想问一下附表330291填入未开票销售额,我这个找不到在哪里
同学你好,最后两行就是填写未开票销售额的地方
先填附表,填完后,主表可以提取到的。
是免税的,就填免税的对应位置。
我现在已经申报,因未填写330291未开发票销售额,需要更正一下,是在这几个表里哪个表里填写啊
需要先填附列资料一,填主表前先填附表
老师,未开发票销售额在哪填写啊?
填完后,咱们是免税的填在第12行。4月份以后3%税率是免税的。
老师,我想问的是未开发票销售额330291是在附表一哪里填?
同学你好,咱们是是个体工商户还是公司
我们是公司
如果咱们不是差额扣税企业,未超过45万元,属于公司的填写在第10行
那就在主表第10行,把我们开票和不开票收入一块儿填在第10行就可以
如果遇到个体工商户,未超过45万的,填在第11行。
填完之后,申报一下,有问题接着问
主表第10行填入开票和未开票的,这就和开票系统的数据不一致了,这样可以吗?
可以的。因为咱们没有开票,只能这样填的。
以后有销售业务,要记得开票的。