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2020年有一个280,账上做减免税款了,但是申报一直未申报,今年可以把280享受了吗

2023-04-10 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 14:15

同学你好 你2020年填写附表四了吗

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快账用户2649 追问 2023-04-10 14:16

应该是没有

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快账用户2649 追问 2023-04-10 14:20

账上减免税款借方280 转出未交增值税借方-280,怎么结平

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快账用户2649 追问 2023-04-10 14:21

这两个科目可以直接反向结转结平吗

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齐红老师 解答 2023-04-10 14:26

同学你好 拿这个抵扣不了 得在发生的那个月填写本期发生额的

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快账用户2649 追问 2023-04-10 14:27

那这两个科目怎么结平呢,不填就算了

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齐红老师 解答 2023-04-10 14:34

你账上还是负数吗 你计入费用就可以

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同学你好 你2020年填写附表四了吗
2023-04-10
申报系统的,自己要填上的。
2021-08-12
您好,账务处理是根据需要缴纳的增值税,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税。
2020-11-06
把没填写的都填,可以填到里面。
2022-04-07
你好;   你申报也得体现的;  退款了。 那你要红冲管理费用科目; 抵减 也得减少的;   
2023-01-04
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