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@郭老师,老师,火车票得按9%计算抵扣,如果我申报的时候不申报 ,可以按照票面金额直接做差旅费吗?因为我们有软件即增即退,这个认证了也得转出去,我们还有加计抵扣,我觉得还不如全额加计 扣除呢

2023-04-10 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 15:52

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2023-04-10
同学,你好 嗯嗯,是的
2025-04-22
您好,理论我们红冲时损益科目用的是 用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报23年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。我们这次自查是税务发现的还是我们自已发现的,税务发现的不行,他们会让我们更正23年报表
2024-11-03
你好,爱规定需要更正的不可以抵扣企业所得税又抵扣增值税,存在查账风险
2023-03-02
你好,进项可以有余额,也可以结转,如果你结转了,转出未交增值税的话,就是没有余额,你看一下你发生额是多少,结转的是多少。
2023-04-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

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