可以的,可以这么做的。

1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
我们老板他儿子,10月份工资现在要冲掉,不在账上体现了。既然他的工资都不在账上体现了,那10月份他有一张车票也不能入费用的吧,然后他的进项税我上个月也抵扣税额了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我们10月份。因为有硬件收入和软件收入,又把这个10.98做公共进项税分摊了,然后比如说软件的部分用了抵扣了5块钱,已经减了税款了,因为我们软件部分还涉及超过3%税负的部分,即征即退,我要再去更正申报10月份的报表,那也太麻烦了,所以我11月份账上,能不能进项税额转出呢?还是就不管了呢?
我们老板他儿子,10月份工资现在要冲掉,不在账上体现了。既然他的工资都不在账上体现了,那10月份他有一张车票也不能入费用的吧,然后他的进项税我上个月也抵扣税额了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我们10月份。因为有硬件收入和软件收入,又把这个10.98做公共进项税分摊了,然后比如说软件的部分用了抵扣了5块钱,已经减了税款了,因为我们软件部分还涉及超过3%税负的部分,即征即退,我要再去更正申报10月份的报表,那也太麻烦了,所以我11月份账上,能不能进项税额转出呢?还是就不管了呢?
@郭老师,老师,火车票得按9%计算抵扣,如果我申报的时候不申报 ,可以按照票面金额直接做差旅费吗?因为我们有软件即增即退,这个认证了也得转出去,我们还有加计抵扣,我觉得还不如全额加计 扣除呢
公司100%股权转让给新股东,股权转让后利润试做了分红交了个人所税印花税,如何做分录
董老师,就是我之前上班的地方还需要给导游转提成,导游一直在催。然后我前几天我跟老板说给导游转提成的事 ,他也不让我回去给他们转账。直到昨天记账公司的人去拿资料,老板让记账公司这人给转的。老板为啥不让我去给转下呢,导游都催好几次了,他是不相信我吗@董孝彬老师
医保局将生育补贴款先打入公司账户后转给员工时怎么做会计分录?
老师!我们是分公司,项目以集团公司名义签订合同,开发票,收款!项目结算后!以房抵债,房子抵给集团,集团又抵给供应商!以房抵债过程中产生的一切费用都有我们分公司承担,这样的情况,分公司缴纳的税金我们是列支在项目成本中!还是税金及附加中(计提税金),我之前的列支在项目成本中
董老师,就是我之前上班的地方还需要给导游转提成,导游一直在催。然后我前几天我跟老板说给导游转提成的事 ,他也不让我回去给他们转账。直到昨天记账公司的人去拿资料,老板让记账公司这人给转的。老板为啥不让我去给转下呢,导游都催好几次了,他是不相信我吗@董孝彬老师
为什么这道题还要算一个半年期的折现率?为什么不直接拿1/2票面利率去算有效口径。
老师,我11月份申报10月的增值税,11月3号开的进项票,我11月份能勾选抵扣10月份的增值税吗?勾选跟开票日期有关系吗?
你好老师,5480元发票收税点是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45这些税点钱
以前年度的折旧计提多了,税务让调增所得税报表,具体牵扯到所得税的哪几个报表的哪几项
请问企业帐面有固定资产和无形资产能注销吗?