同学您好,你好,可以的, 没问题 同学您好,这是一样的可以认证的

我们公司是一般纳税人,对方12月开专票给我们,我还没认证,那这张票我可以放在12月份当成本票,在2月份认证,可以把这张票的税低1月份的,对吗
老师,我们运输公司要卖使用过的车,作价17万卖给对方公司,新车买的时候机动车销售统一发票已认证增值税,卖的时候对方要是一般人我们可以给对方开专用发票吗?有人跟我说机动车属于一次抵扣,再卖就不能给对方开发票,这个说法对吗?
我们是一般纳税人,对方要求我们开普票给他们,但这个普票对我们而言,同样可以抵扣进项税,税金也要作为销售收入,也就是对我们来说和开专票没有啥区别,对吗
老师 咨询一个问题 我们公司还没有开始用电子专票 还是纸质发票呢 别人可以给我们开电子专票吗?我需要有什么操作吗?
请问老师,我们一般纳税人,对方公司说要给我们开电子专票可以吗?这跟纸版发票没什么区别吧,也是可以认证的对吗
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
嗯 嗯 明白了谢谢老师
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)