同学你好 一、企业在采用计划成本核算材料时,购入材料时按实际成本计入“材料采购”科目: 借:材料采购(实际成本), 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:库存现金/银行存款/应付账款/应付票据等 二、验收入库后按计划成本计入“原材料”,两者的差额计入“材料成本差异”科目中核算: 借:原材料(计划成本), 借:材料成本差异(超支差异), 贷:材料采购(实际成本)(或)材料成本差异(节约差异), 三、发出材料时结转发出材料的节约成本差异时: 借:材料成本差异(节约差异=发出材料的计划成本×材料成本差异率), 贷:生产成本、制造费用、管理费用, 四、发出材料时结转发出材料的超支成本差异时: 借:生产成本、制造费用、管理费用, 贷:材料成本差异(超支差异=发出材料的计划成本×材料成本差异率),

某企业采用计划成本进行材料的日常核算。2021年12月1日从异地购入一批材料,该批材料计划成本380000元,取得增值税专用发票上注明的价款为360000元,增值税税额为46800元;购入材料发生运费,取得增值税专用发票注明的价款为60000元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付。12月3日,收到该批材料并验收入库。不考虑其他因素,求会计分录
某企业采用计划成本进行材料的日常核算。2021年12月1日从异地购入一批材料,该批材料计划成本380000元,取得增值税专用发票上注明的价款为360000元,增值税税额为46800元;购入材料发生运费,取得增值税专用发票注明的价款为60000元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付。12月3日,收到该批材料并验收入库。不考虑其他因素,下列各项中,会计处理正确的是()。(
某企业为增值税一般纳税人,采用计划成本法进行材料的日常核算2021年12月1日购入一批材料,该材料的计划成本为38万元,取得增值税专用发票上注明的价款为36万元,增值税税额为46800元,购入材料发生运费取得增值税专用发票上注明的运费为六万元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付,12月3日收到该批材料并验收入库,不考虑其他因素,12月3日2月3日,采用计划成本法进行材料的日常核算2021年12月1日购入一批材料,该材料的计划成本为38万元,取得增值税专用发票上注明的价款为36万元,增值税税额为46800元,购入材料发生运费取得增值税专用发票上注明的运费为六万元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付,12月3日收到该批材料并验收入库,不考虑其他因素,12月3日材料入库时,结转材十结转材料成,采用计划成本法进行材料的日常核算2021年12月1日购入一批材料,该材料的计划成本为38万元,取得增值税专用发票上注明的价款为36万元,增值税税额为46800元,购入材料发生运费取得增值税专用发票上注明的运费为六万元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付,12月3日收到该批材料并验收入库不考虑其他因素
某企业为增值税一般纳税人某企业为增值税一般纳税人采用计划成本法进行材料的日常核算2021年12月1日购入一批材料,该材料的计划成本为38万元,取得的增值税专用发票上注明的价款为36万元,增值税税额为46800元,购入材料发生运费取得增值税专用发票上注明的运费为六万元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付,12月3日收到该批材料并验收入库,不考虑其他因素,12月3日材料入库时,结转材料成本差异的会计处理
企业采用计划成本法进行材料的日常核算。2021年12月1日购入一批材料,该批材料的计划成本为380000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为360000元,增值税税额为46800元;购入材料发生运费,取得的增值税专用发票上注明的运费为60000元,增值税税额为5400元。全部款项以银行存款支付。12月3日,收到该批材料并验收入库。不考虑其他因素,12月3日材料入库时结转材料成本差异的会计处理正确的是()。差价率怎么算
老师,年终奖计提放管理费用下哪里
卖水泥,并提供运输到对方指定工地,为什么运输费也要按13%来开
一个旅行社,接了研学团,然后请其他票务公司帮忙订票,这个入账依据是什么(让票务公司开发票吗?服务费加票钱) 她给了我行程提示单,够吗?能税前扣除吗?
我公司还没有开具过银行承兑汇票。只收到过承兑。请问怎么开具呢
老师,个人到税务局开票要准备哪些资料带过去才能开
老师好,社区26年1月成立,6月做的税务登记,4月做的房租资产评估,房屋6月入账,这种情况我6月报房产税吗?如果报的话从几月开始
备案单证抽查台账,核查情况:1、合同双方未签章。2、出口发票未备注启运港。发票滞后开具。3、缺工厂到港口的物流及费用单据。4、缺委托报关协议和发票。我实在找不到这些资料,如何向税局解释?
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不