同学你好 一、企业在采用计划成本核算材料时,购入材料时按实际成本计入“材料采购”科目: 借:材料采购(实际成本), 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:库存现金/银行存款/应付账款/应付票据等 二、验收入库后按计划成本计入“原材料”,两者的差额计入“材料成本差异”科目中核算: 借:原材料(计划成本), 借:材料成本差异(超支差异), 贷:材料采购(实际成本)(或)材料成本差异(节约差异), 三、发出材料时结转发出材料的节约成本差异时: 借:材料成本差异(节约差异=发出材料的计划成本×材料成本差异率), 贷:生产成本、制造费用、管理费用, 四、发出材料时结转发出材料的超支成本差异时: 借:生产成本、制造费用、管理费用, 贷:材料成本差异(超支差异=发出材料的计划成本×材料成本差异率),

某企业采用计划成本进行材料的日常核算。2021年12月1日从异地购入一批材料,该批材料计划成本380000元,取得增值税专用发票上注明的价款为360000元,增值税税额为46800元;购入材料发生运费,取得增值税专用发票注明的价款为60000元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付。12月3日,收到该批材料并验收入库。不考虑其他因素,求会计分录
某企业采用计划成本进行材料的日常核算。2021年12月1日从异地购入一批材料,该批材料计划成本380000元,取得增值税专用发票上注明的价款为360000元,增值税税额为46800元;购入材料发生运费,取得增值税专用发票注明的价款为60000元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付。12月3日,收到该批材料并验收入库。不考虑其他因素,下列各项中,会计处理正确的是()。(
某企业为增值税一般纳税人,采用计划成本法进行材料的日常核算2021年12月1日购入一批材料,该材料的计划成本为38万元,取得增值税专用发票上注明的价款为36万元,增值税税额为46800元,购入材料发生运费取得增值税专用发票上注明的运费为六万元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付,12月3日收到该批材料并验收入库,不考虑其他因素,12月3日2月3日,采用计划成本法进行材料的日常核算2021年12月1日购入一批材料,该材料的计划成本为38万元,取得增值税专用发票上注明的价款为36万元,增值税税额为46800元,购入材料发生运费取得增值税专用发票上注明的运费为六万元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付,12月3日收到该批材料并验收入库,不考虑其他因素,12月3日材料入库时,结转材十结转材料成,采用计划成本法进行材料的日常核算2021年12月1日购入一批材料,该材料的计划成本为38万元,取得增值税专用发票上注明的价款为36万元,增值税税额为46800元,购入材料发生运费取得增值税专用发票上注明的运费为六万元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付,12月3日收到该批材料并验收入库不考虑其他因素
某企业为增值税一般纳税人某企业为增值税一般纳税人采用计划成本法进行材料的日常核算2021年12月1日购入一批材料,该材料的计划成本为38万元,取得的增值税专用发票上注明的价款为36万元,增值税税额为46800元,购入材料发生运费取得增值税专用发票上注明的运费为六万元,增值税税额为5400元,全部款项以银行存款支付,12月3日收到该批材料并验收入库,不考虑其他因素,12月3日材料入库时,结转材料成本差异的会计处理
企业采用计划成本法进行材料的日常核算。2021年12月1日购入一批材料,该批材料的计划成本为380000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为360000元,增值税税额为46800元;购入材料发生运费,取得的增值税专用发票上注明的运费为60000元,增值税税额为5400元。全部款项以银行存款支付。12月3日,收到该批材料并验收入库。不考虑其他因素,12月3日材料入库时结转材料成本差异的会计处理正确的是()。差价率怎么算
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
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