您好,同学!是免征增值税的
我们是一家小规模餐饮服务管理公司,承包了初高中学校食堂,请问是否免征增值税、企业所得税?如果免征,怎么申报纳税?每个月的营业额已经超10万。
老师您好,我们是北京的一家餐饮公司,给别人提供用餐服务,最近单位在海南谈了一个项目,为海南那边的一家学校提供用餐服务,我们有专人负责那边的食材采购,加工成餐,食材发票在北京这边入账报销可以吗,另外,我们经营范围有销售食品可以给对方学校开食品的发票吗
老师,我查下政策库对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月1日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月1日起,在营改增试点期间免征增值税。这个营改增试点期间是指哪个期间?
老师好,我想咨询这个问题是我单位食堂是在学校经营食堂,给大学学生的餐费餐饮服务收入是不是可以免增值税???
您好,,,咨询下,, 我单位是和学校签合同,在学校经营食堂,给学生提供餐饮服务,这个收入是可以免增值税吗?
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
我问学堂,有一些老师又说不免。。。
他们给出的理由是什么呢?
免增值税的,需要去税务局办理吗?
不需要的哦,不过您不放心的还可以问下税管员您公司属不属于免征增值税范畴
现在没有税管员了,像我们单位这种可以使用这个免增值税的政策,申报增值税怎么申请减免呢?
填写减免税申报表哦
真的不用去税务局办理或者申请手续吗?填写减免表的,填哪一项目?选择哪个税收编码?
不需要去的,不过得有备查资料
填在(四)免税销售额—其他里面。增值税减免明细表需要填免税金额。
老师你好,资料备查是指哪些资料?就比如…?我单位是小规模纳税人主表是填在免税销售额栏?在减免税明细表填写免税金额?
备查资料就是指凭证后面的附件要完整啊,报增值税纳税申报表都要完整的,是的,免税金额
我们单位不光只是食堂餐饮收入?还有其他销售商品收入,这个是不免税的,但是营业额季度不超过30万?如果加上学校食堂的营业额就超30万,这个销售货物的免增值税吗?
销售货物是不免税的,正常纳税
使用这些免税政策会被税务局查帐吗?
按照政策来的没有关系的