可以的 借管理费用 贷其他应付款
老师第一季度李润泽有点高能不能先暂估点费用进去,然后下个月再把这个暂估的费用冲掉
老师,去年我们的负利润。可能导致今年最终不需要缴纳所得税。但是现在第三季度报,是需要预交的。我是先预缴等第四季度报再退税呢(退税久吗)?还是暂估费用,让第三季度不交税,第四季度看情况冲销?
老师:我们是年初外地公司转到北京的,去年亏损,这季度有利润,但是去年的亏损在北京的电子税务系统体现不出来,这季度又有利润,我是暂估费用先不交税呢?还是先缴税,汇算清缴再退税呢?
第一季度利润高了,后面三个季度可能没利润,为了少交所得税,和避免退税,能不能这个多暂估些费用,实在没有发票后面冲回或者纳税调增
老师,1季度实际有利润,但是老板不想缴税,能不能先暂估些费用?
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
但是实际是收不到发票的,下个季度再冲掉可以吧
对的,是的,是这么做,是这么理解的。
下个季度借:管理费用负数贷:其他应付款负数,对吗?
对的,是的,是这么做的。