你好,跨年了,他不用管理费用,用以前年度损益调整来做

老师,麻烦问一下,我去年计提工资多计提了,怎么调整。原分录是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬
请问老师,残保金怎么填写,上年在职职工工资总额我应该按应付职工薪酬还是管理费用职工薪酬的余额填写,这两个的余额都不一样,管理费用---职工薪酬有工会经费的计提
老师计提借管理费用\\\\工资8000,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000,应付职工薪酬\\\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\\\工资9000,这怎么调账?
老师去年应付职工薪酬工资多提了,怎么调整管理费用工资这个分录的余额
老师去年应付职工薪酬工资多提了,怎么调整?管理费用工资这个分录的余额,管理费用—工资5000,怎么调平
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
您好!老师麻烦问一下采购的工程器具12万元,进到工程物资-专业设备这个月末怎么结转到成本为
老师你好。之前单位买的一辆车已经将近四年。现在要转给个人,应该有什么手续?财务税务手续有哪些?
在校生做兼职收入也要个税申报吧
老师,有个个体户的运输公司,之前是查账征收,有个司机的个税每个月申报了5000元,这个体户上个月被改成核定征收了,这个员工的工资可以不申报吗?
销售部返利以进货形式抵扣返点返利,做其他应收跟销售返利科目吗?
老师,社保的缴纳基数,是按基本工资吗?比如年底有绩效,绩效需要缴纳五险一金吗?
老师请问,房地产公司当月开具了不征税普票,怎么做会计分录,税务申报时怎么处理
2025年10月1日越南修订的《企业所得税法》有什么变化?
借 应付职工薪酬工资 贷以前年度损益调整
那这样管理费用里面一直有余额怎么办呀
管理费用不会有余额的月末,结转到本年利润
哦哦,对的老师,谢谢老师
不用客气,工作愉快。