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老师去年应付职工薪酬工资多提了,怎么调管理费用工资这个分录的余额

2023-04-10 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 21:04

你好,跨年了,他不用管理费用,用以前年度损益调整来做

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齐红老师 解答 2023-04-10 21:04

借 应付职工薪酬工资 贷以前年度损益调整

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快账用户9008 追问 2023-04-10 21:06

那这样管理费用里面一直有余额怎么办呀

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齐红老师 解答 2023-04-10 21:13

管理费用不会有余额的月末,结转到本年利润

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快账用户9008 追问 2023-04-10 21:14

哦哦,对的老师,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-10 21:17

不用客气,工作愉快。

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你好,跨年了,他不用管理费用,用以前年度损益调整来做
2023-04-10
你好 就去问一下,这个大概是多少金额多计提了
2023-04-10
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
2023-04-10
你好,还是,金额写成负数,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬 金额不大不要用以前年度损益
2022-03-25
您好,应当是应付职工薪酬工资贷方发生额
2022-04-02
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