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老师,你好,我在1月份确认收入的时候,没有做确认销项税?这个可以在3月补确认不?还有这个分录怎么写啊?另外收到的预收款的增值税该如何处理?

2023-04-11 07:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 07:48

您好,您是一般纳税人?

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快账用户8871 追问 2023-04-11 07:48

小规模纳税人

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齐红老师 解答 2023-04-11 07:49

您好,那您可以三月,不影响季度申报

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快账用户8871 追问 2023-04-11 07:49

那我如何写分录哎?

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齐红老师 解答 2023-04-11 07:51

您好,原分录红字冲回后再重新做账

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快账用户8871 追问 2023-04-11 07:52

不可以单独写确认销项这一步噶?

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快账用户8871 追问 2023-04-11 07:53

那老师,我们收到的预收款给涉及增值税?

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齐红老师 解答 2023-04-11 08:12

您好,严格来说不可以的,不方便查找

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齐红老师 解答 2023-04-11 08:13

您好,严格来说不可以的,不方便查找,收到什么业务的预收款

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快账用户8871 追问 2023-04-11 08:13

就是客户先打款,后提货。

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快账用户8871 追问 2023-04-11 08:15

小规模纳税人增值税如何处理啊?分录咋写?

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齐红老师 解答 2023-04-11 08:20

您好,收款,借银行存款,贷应收账款,提货,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税

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您好,您是一般纳税人?
2023-04-11
你好,你收到预收款的当月增值税就需要一次缴纳的,如果你们是按月申报的话,收到款的次月一次申报。
2022-08-02
同学你好,这个月确认收入,能抵的,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2023-01-08
你好,多确认的增值税金额冲点,转到收入中.
2021-01-15
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-10-07
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