您好,借库存商品,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款

老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师,就是我们公司,上个月,先预付货款,然后到货入库,但是入库金额少了(有破损金额),发票金额还是付款金额,就是我先做了借:预付账款1000贷银行存款1000,到货入库发票也到了,做了借:库存商品885,应交税费应交增值税(进项税)115 贷:预付账款1000,就是因为有破损100,供应商又开了冲红发票100,我这样做,借:库存商品-88.5 应交税费-11.5贷:预付账款-100,吗,还是怎么做
老师您好,请问我这里的利润表行次第9栏,存货一栏为何是负9666.03元,行次第12兰的库存商品负14224.96元我知道是我们公司这个月销售库存商品结转成本的金额刚好是14224.96元,因为我们公司是去年年底成立,今年2月份我才来上班,所以以前的老板进货销货没有做账,我来上班时也没有进货单据,只是盘点后入仓库系统,因此没有做采购库存商品的账务处理,为何现在存货这里有个负9666.03和在产品4558.93?
老师,请问。我们进了库存商品回来,因为是先拿货,月底才付货款。怎么做账,
老师,请问货款分两次付,怎么做账?我们公司是先付款后到货,到货时进销存入库会做,借:库存商品 贷应付账款,我要怎么做呢
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
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建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
但是我前面忘记做了借库存商品,贷应付账款了。。。
您好,那您补记即可
我们都是月初拿货,月底付货款啊。
这个怎么补记
还有就是,这个库存商品是,我们销售出去就结转成本。但是的话付的这个库存商品的货款是不需要结转成本的是吗?
您好,就是月末补记分录
还有就是,这个库存商品是,我们销售出去就结转成本。但是的话付的这个库存商品的货款是不需要结转成本的是吗?
您好,不好意思。没理解
就是。我们都是先拿货回来,月底的时候再统一付货款。。。我这货款这个分录就只有按你说的补记对吧
您好,是的,您的理解非常正确
那个库存商品就是去找销售要销售的单子。根据卖出去商品的金额冲吗?
在吗老师
不对吧老师,这个再借库存商品。我们库存商品不就多了。。。
您好,是的,您的理解非常正确
您好,您说的没做入账分录
但是。我前面拿货的时候,就已经去入了库存,现在付的货款又入库存。我库存就多了啊
老师。你那个借库存,贷应付,后面呢?要是我们老板垫的呢。你这库存就多了啊,我们是先拿货了入了库存啊前面
在不啊老师
您好,那您的前面描述有问题
不是啊。我们本来就是从厂家先拿货,月底统一结算啊!
而且,我们拿货就入库存了。后面付货款如果再入库存!不就多了!
但是我前面忘记做了借库存商品,贷应付账款了。。。
上面是提问的部分
对啊,但是你借库存商品就多了啊,因为我们拿货来我就入了库存啦,因为我们都是老板自己拿钱给员工,然后员工从店铺买来的!
忘记做了借库存商品,贷应付账款了。。那就补充记录,没问题