。比如你的全部收入小于30万,就填写在第十行。

老师您好,小规模纳税人个税返还计入营业外收入,怎么申报增值税。
老师小规模纳税人减免的增值税计入营业外收入还是其他收入呢
老师。小规模纳税人增值税申报和缴纳差了0.01,是不是计入营业外收入
请问小规模纳税人减免的增值税计入营业外收入,企业所得税申报表要怎么填写呢?
老师,你好,想问下您小规模纳税人免征增值税的金额计入营业外收入,这个免征增值税金额还用交企业所得税吗?
老师,公司是卖果酒的,卖果酒需要给客户提供打酒机,打酒机是以押金模式收客户的钱,相当于客户付打酒机的钱给我们,我们去给客户买打酒机,当客户采购酒的金额达到一定比例就把打酒机的钱退还客户,否则就不退打酒机的钱,这个分录要怎么做呀,
公司做洗车美容的,现在开给客户洗车费,开什么
如果这个主体的产品是洗发水,那个主体的产品是面膜,这算合理拆分业务吗,品牌就同一个,产品不同
现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
报关单是人民币结算发票要备注什么内容
固定资产清理这个税怎么办
因为我们是内账,不分含税未税的,问题我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要那我们要是补按已付的含税的税金材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4元来补税金材料差额呢 请回答过的老师忽略,谢谢
月收入大于10万,
如果填在未开票收入那,增值税收入与企业所得税收入不一致了。
您是按月申报的吗?现在一般都是季度申报,季度30万。 如果您超过了免税额度,就填写在第一行,然后正常交税。把减免的2%填写,再减免表里。
这个属于无票收入。所得税的收入里也包括这个。