因为你一季度是不是还没有做汇算清缴呢?
老师,请问一下2020年第一季度申报利润2万多预交了企业所得税1000多。但是后来调帐1季度实际盈利8万多。但是后来二三四季度都是亏损,2019年账面上还亏损2万多未补亏。现在能把19年亏损弥补了,再去更正1季度的申报吗
请问老师,第一季度有5万利润,去年年报亏损20万,请问第一季度要交企业所得税吗?
老师您好,我们公司去年亏损了40多万,今年第一季度的亏损了4万多,现在第二季度盈利了30万,请问这个企业所得税怎么算,
你好,老师请问一下我上年度是亏损了一百多万,这个季度有营业利润5万多,怎么还要交企业所得税呢?
老师 我们22年末是亏损200多万,23年一季度利润一百多万,我在提交一季度所得税申报表时为什么显示要交企业所得税?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
是的,还没完成,那我赶紧先完成吧
对,你可以先做汇算清缴
好的,谢谢老师
帮忙给个五星好评,谢谢你了