你好,你们的税款是额外收取还是包含在发票里面,有些是额外收取的,有些是包含在发票里面,你看你单位自己吧。

给客户发了一批货40000元是不含税的金额,也就是不能给客户开票,现在客户要开票,老板说收10个点,想让对方转4000到私户然后给开40000的票,但是客户不想转私账,我说转公户44000给开44000的票,但是老板说这样我们就亏了,说40000收10个点,另外的4000也要收10个点,就是总共转44400元,开票也得44400元
老师 麻烦问一下客户让我开2万的票 我+几个点 我小规模
老师 您好,我想问一下小规模现在开的是一个点的,老板让收客户2个点,开票价税合计金额是开收了客户2个点之后的金额吗?
老师我想问下,每个月,我们有一家客户打过来的金额都是开票金额扣除2个点税点之后的金额,那这2个税点的金额是计入哪个科目呀,因为应收账款是按照开票金额来得,现在收款又是扣除2个点的金额来得,
老师我想问下,每个月,我们有一家客户打过来的金额都是开票金额扣除2个点税点之后的金额,那这2个税点的金额是计入哪个科目呀,因为应收账款是按照开票金额来得,现在收款又是扣除2个点的金额来得,
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
哦,这个得看单位吗?
就是自己公司规定的是吧
对的,是的,是这么做的。
公司这样规定额外收取的税点不开进发票里面合理吗?
你好,不合理 额外收取有风险
但是增值税不是价外税吗?,客户承担税点是不是应该的
你好,那你一定该给人家开到发票里面,你收的又不是光增值税的,不是吗?你还有其他税款的。
发票上面有一个税额的,应该包含在里面。
比如我们在店铺里面买的东西是含税价还是不含税价呀
线上店铺,如果在线上店铺买的东西是含税的,是不是给他们开的这个发票就是价税合计的,500元,如果是不含税的是不是要给他开500+收取客户的税点,(不管是几个点)
好,你销售出去应该是含税的价格。
但是如果销售出去的商品是含税的,价税合计500元,老板在额外的收取两个点,这个额外收取的两个点要看公司规定是吗?
是的,是这么做的,是这么理解的。
老师,但是我们也有遇到就是下线的供货商,他们的账单给的是不含税价格
那就是人家不给你开发票的意思吧?
老师,那比如是不含税的价格是100元,之前收客户只收了100元,现在客户要开发票,我们收2个点,就是2元那给客户开票就是要开102元吗?,小规模现在开1个点,开不出2个点的票呀,
你想开到发票里面收到的钱属于价税合计,价税合计除以1.01乘以1%,这个不就是税额。
那老师的意思就是说无论收了客户多少个税点,3个,5个点也好,都是按照实际收取客户的价款和税点开吗?
对的,是的,是这么做,是这么理解的。
但是,如果只能开1个点的,还有一个点的税不能在发票上面显示啊
你好,但是在金额里面给他增加上了不是。
还有一个问题,你可以给对方开3%的发票。