你好,应纳税减征额这里你填写184.08。然后减免明细表附表四里面实际抵扣金额都要填写184.08。

280元的税控维护费,是要交增值税的那一月,才填增值税减免税的本期实际抵减税额吗?如果本月有留底进项就不填实际抵减税额吗
建筑施工企业一般纳税人,在异地已经预缴纳2%增值税2160元,当月进项大于销项,不需要交税。现在填8月增值税申报表,有个表是税额抵减情况表应该怎么填写?本期发生额2160,本期应抵减2160,本期实际抵减0,期末余额2160,这样填对吗?
老师,前期增值税有留抵税额,本月销项-进项小于留底税额,不用缴税,请问怎么做会计分录?
税控抵税金额280元+本期进项>本期销项,大于部分不应该留底吗? 增值税报表现在有问题
老师,请问本月申报增值税,进项税额大于销项税额,增值税表二怎么填写留底部分,是在本月申报中填写留底部分么
老师,新增值税法劳务派遣的税率有什么变化吗?
老师,流转单是什么呀
炒面的税率是多少?在销售批发环节
老师,你好,请问民营非赢利社会组织,救援类的,可以开赞助款吗,怎么开啊
老师,公司自有的房产,房产税需要怎么交
公司更换财务软件2万多,内含4个账套,费用需由4家公司均摊,发票按总额开给一家的。我的问题是,如果由收票公司出具发票分割单,由另三家公司承担的费用对应的进项怎样处理呢?
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
修改了,剩余的95.92部分不在留底中显示吗?我的账上有留底,那这部分账怎么做?
借应交税费、应交增值税减免税款,184.08 借管理费用-184.08。
附表和表4余额95.92到下月可以直接抵减吧。
可以的,可以抵扣的。