您好,同学!您没有的话不需要填哦,附表五发给我看下呢

老师你好,道路通行费,公路通行费电子普通发票,需要到认证平台进行认证抵扣吗?报税时,增值税申报表附列资料(二)里面的多少行? 还有附列资料(二)里面的第35行具体填的哪些数据?
老师 申报增值税时提示 申报失败,一窗式比对不通过:当期取得的代扣代缴税收缴款凭证上注明的增值税税额汇总数是0.00元,《附列资料二》中第7栏“代扣代缴税收缴款凭证”的“税额”是52255.70元。相差金额52255.700000元 填这个还要去开什么证明吗
老师好!我单位在l2月往比利时汇了1笔产品认证服务费,代扣代缴400的增值税,这个还用在增值税申报表的B02817代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单填写申报吗?
请问,每月申报增值税里面的代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单都需要填吗?还有那附列资料五中增值税税额有数字
我们是1月份代扣代缴了增值税,然后现在申报5月份增值税的时候,填写了那个代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单,比对的时候显示代扣代缴税款与取得凭证上注明税款不符。是不能抵扣了吗?还是需要填写什么内容?
个税系统报经营所得核定方式的核定征收,然后不能输入成本。这个要怎么改查账征收
刚刚做完股权转让,数据是硬调的,应收应付,未分配利润也调下来了,因为不懂听了代理记账机构的话,现在客户回款了,按调整后的项目出现负数,我该怎么办啊,风险是不是很大啊,急急急
老师,之前没计提社保医保。现在补以前的,可以帮我看看怎么补计提吗?求助老师。
困惑于一个问题以进项控销项,进来一吨货,含税单价是12500,合同价格一吨为16500,但是为了控制税负在1%,本月开出去的含税发票,13541.66,剩余的票在下月开,剩余多少数量?但是,我本月开出去的金额13541.66,数量是多少?成本结转多少?刚好与我1%的税负对应,
公司临时工人的工资 可以按照加油费走么 报销加油费
老师,请问一下,我们单位有一个培训老师,他是残疾人,在我们这属于临时培训的老师,之前1-4月给他发工资都没有申报个税,从5月份才开始申报,我要是做企业所得税预缴薪金那块,是不是就按实际个税上的数填写就可以了,不按账面,如果按账面会比个税系统高,就存在没有给他申报个税的情况。和个税申报系统的金额一致可以吗
老师咨询一下,小规模纳税人,第三季度利润表显示净利润是162万,全部按照5%缴纳企业所得税,是吗
请问一下,因大修理而停用的固定资产应继续计提折旧,这句话是对的吗?我题目的答案说这句话是对的,但是我在豆包上问他说这句话是错的。
老师好,小规模开票收入30万免增值税,怎么做账?
老师好,有两个人借给公司的款项在期初建账时没记到其他应付款里面,这个要怎么办呀?
就是这样的
这个是根据您销项-进项得到的增值税额,依据增值税额缴纳附加税的呢
那我现在还需要填什么表呢?
不需要填了哦,申报增值税就可以了
那为什么上个月申报时附表四是没数据呢,而且每月做帐的进销无差别
增值税附表四没有数据是正常的
那为什么这个月又有数据呢?如何才能让数据变成0?
需要缴纳增值税的时候就会有数据了,进销平衡了基本就不用交税了
那我不用管,现在直接申报就行了吗?
是的,同学!可以直接申报的