你好,你这个材材料成本差异率是加税合计的吗?
支付的材料费,发票已经收到,还要不要走应付账款这个科目? 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这两个分录可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
过道费的本不应该抵扣进项 但我抵扣了 我上个月做的分录是: 借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:库存现金 月末又做了个增值税科目调整的分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 接下来我该怎么做调整分录,要具体分录!
已经抵扣的发票发生退货,我分录是借:应付账款 贷:原材料 应交税费/应交增值税/进项税额转出,那充成本分录,是借:主营业务成本 贷:原材料?要把转出的进项一起加到原材料成本中吗?我结转原材成本是借:生产成本
取得苗木普票1000元, 请问①分录借:A项目~原材料910 应交税费~应交增值税~进项税90 贷:应付款1000 还是②借:A项目~原材料1000 应交税费~应交增值税~增值税90 贷:应付账款1090 哪个分录正确呢?
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
企业基层工会做账 2022年职工团建 借:职工活动支出-文体 16892 贷:银行存款 16892 (货款已转) 然后2025年 开具16892的发票作废了 开成10672的发票 然后6220元也给我们退回来了如何做账
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金