你好,不可以的,不允许再差额了。

差额征税的小规模旅行社如何申报填写增值税报表,已知,开票含税合计350000,差额成本含税1120000,增值税1%计算
请问小规模旅游行业 开票是否可以开具 旅游服务大类* 会务费明细吗,开这个可以差额计税吗 旅游企业的餐费 住宿费等票据可以差额抵扣增值销项专票吗
各位老师问一下,小规模旅游行业开普票,未开差额征税发票,计算增值税可以差额计算吗
老师,请问,旅游行业采用差额计税方式,销售发票开具的税率是多少,小规模纳税人
专用发票可以差额征税吗? 旅游业 开具增值税专用发票3800。扣除额是3500,请问申报增值税是按3800,还是扣除后的300计算增值税及附加税。
老师,第一次登入自然人扣缴端,没有密码,不是法人下载个人所税得APP扫码登入设置的吗
老师,我想问一下,我1月份开发票了,进项8.9万,销项8.5万,2月份没交税,这个结转分录怎么写? 2月也开发票了进项5万,销项6万,3月有交有增值税,附加税。这个分录又该怎么写?很迷。需要详细版的分录明细,不知道怎么写待转抵扣,进项,未交增值税,还有附加税这些
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
朴老师,我公司是电商公司,25年前半年预付给快递公司快递费(这是25年一年的快递费),预付时快递公司就把发票开出来了,开在了25年前半年。那我25年后半年确认费用可以用前半年开出来的发票吗?即发票开票时间在入账时间之前可以吗?
老师,核算一季度实际利润:2026年一季度原材料领料用期初金额加上本期购入减去期末盘点金额算出本期领用,工资,制造费用这些也都计入,算出本季度总成本,本季度利润表上营收2000万,其中25年12月发货200万在今年一月开票,3月已发货未开票300万,25年年底库存数量乘以不含税单价是500万,3月底库存数量乘以不含税单价是600万,我算营业收入可以算成2200万吗,因为我成本里面料工费都已经计入
我们是供应商,去年之前卖出去的货,现在人家又想卖给我们,这样的话,是走退货好还是原价卖给我们好呢
老师,嗯,有一个私营独资企业,本身这个人还有一个查账征收的个体工商户,然后私营独资企业,没有业务,每个月都是零申报,这个个体工商户是查账征收个体工商户是有业务的,填经营所得的时候,扣除减除费用啊,这块选不了,我想个体户里填投资者减除费用,怎么选
老师好,请问所得税年报中的A105000纳税调整项目明细表如何填报?谢谢
你好老师,高新研发费用这块怎样取消,我们公司不想要这个了
老师,我们公司的房产租给控股公司,两个公司都是同一个法人,原来租给外人租金9千多,现在租给自己的控股公司租金为2千,房产税从租计征,这样子会不会有风险哦?毕竟租金这么低,且两个公司之间是关联公司,这种情况,是不是要从价计征呢?
可是领导说他不愿意交那么多税,他有其他旅游行业可以差额申报纳税,我应该如果弄呢
你好,你得开差额的发票才行,备注差额你可以问一下你税务局和你税务局那边确认一下。
税务局说是差额开票,但是领导说他认识的其他旅游企业一直开非差额发票,但是按照差额算税,说的很坚决,我不知道该怎么办了
你好,没有听说过你领导说的这一个,我们这边也是要求开差额发票才行。
就是想差额计税就要开差额票对吧
对的,是的,是这个意思的。
问别的同行说是可以扣除成本后在填写申报表
请问是在附表几填写吗
你好,小规模的是在附列资料里面。
成本的话,是含税计数吧,我需要把数字填写在附表吗
里面有含税的,又不含税的,你打开看一下的。
百分之三扣除项目里面。
应该是在这里面第一行里面
对方给我的发票成本合计20万,那3个点的扣除额,是20/1.03填进去吗
你好,可以的,可以这么做的。
那主表的数字要修改吗,原来的金额是33万,把33-20=13这部分填主表吗
需要修改的,它会自动修改,应该是按照差额之后的。
自动不了,我这边让手动修改
附列资料里面的销售额填写了吗?
填写本期成本发生额吗,还是填写全部含税收入
都需要填写,能填写进去的第一行和第二行都要填写。
第一行和第二行它自动不出来的,都需要你填写进去。