你好,不可以的,不允许再差额了。

小规模,旅游行业,开的全额普票,可以适用差额征税吗
请问小规模旅游行业 开票是否可以开具 旅游服务大类* 会务费明细吗,开这个可以差额计税吗 旅游企业的餐费 住宿费等票据可以差额抵扣增值销项专票吗
各位老师问一下,小规模旅游行业开普票,未开差额征税发票,计算增值税可以差额计算吗
老师,旅游业计税方法采用差额征税,想问差额开票的话可以对外开具专票吗?
你好老师。请问旅游业,增值税差额征收怎么计算增值税。比如季度开票超30万。是有差额征收的政策。
老师,更改扣税和社保的银行,就是三方协议的银行,要怎么做呢
个体户查账征收,我想录员工的工资进去抵成本。那员工的信息任职受雇从业类型,我选 了雇工的话,会不会税务要我给员工交社保。如果员工任职受雇信息我都选其他,算非全日制员工吗?有没有影响
老师,收到税局退来附加税100元(其中有120元是之前简易计税时交过的,有20元是当月要交的),现在收到的这100元分录怎么做?
老师,预缴企业所得税申报表里的从业人数我怎么填写?有三个员工因为公司11-12月业务量缩减,领导让他们11月回家了,但是也不算完全已经离职,说是后期业务量恢复了,他们没找到工作的话,可以回来接着上班,所以我11月和12月这两个月对于这三个员工的个税都是0申报的。那企业所得税预缴申报表里面从业人数我需要算上这三个人吗?还是说只算有实发工资的人数?对了还有一个员工是10月底休产假,公司给她买社保买到2026年4月,她的社保个人部分是提前从10月工资里面预扣了的,所以从2025年11月到2026年4月,这个休产假的女生的应发工资就是她的社保个人部分,她的实发工资为0,那像她这个情况,需要算进从业人数里面吗
老师,业务在交水费的时候应该交49.73元,业主付款了50元,多余的0.27元要记到营业外收入吗?还是都做水费收入?
老师,你好,请问工会经费的计税依据包含企业缴纳的社保吗?
郭老师,员工他是过路费发票,然后丢了,后面给我2张定额发票100元一共报销98,那怎么做账
二五年暂估130多万,然后现在在整理的时候发现可以冲掉125万,剩下的50,000,然后要交税,但是我的帐怎么平,就是一直会有这个暂估,但是其实这个在乎我已经交税了,但帐上还有这个挂帐我怎么弄?
老师 ,小规模装饰装修公司 申报印花税的时候, 有税收优惠吗 ?有一项填写减免性质代码和项目名称 这里应该选哪个呀
所得税申报表提示等级中风险:从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异,不理会时又提交不上去,需要怎么做?
可是领导说他不愿意交那么多税,他有其他旅游行业可以差额申报纳税,我应该如果弄呢
你好,你得开差额的发票才行,备注差额你可以问一下你税务局和你税务局那边确认一下。
税务局说是差额开票,但是领导说他认识的其他旅游企业一直开非差额发票,但是按照差额算税,说的很坚决,我不知道该怎么办了
你好,没有听说过你领导说的这一个,我们这边也是要求开差额发票才行。
就是想差额计税就要开差额票对吧
对的,是的,是这个意思的。
问别的同行说是可以扣除成本后在填写申报表
请问是在附表几填写吗
你好,小规模的是在附列资料里面。
成本的话,是含税计数吧,我需要把数字填写在附表吗
里面有含税的,又不含税的,你打开看一下的。
百分之三扣除项目里面。
应该是在这里面第一行里面
对方给我的发票成本合计20万,那3个点的扣除额,是20/1.03填进去吗
你好,可以的,可以这么做的。
那主表的数字要修改吗,原来的金额是33万,把33-20=13这部分填主表吗
需要修改的,它会自动修改,应该是按照差额之后的。
自动不了,我这边让手动修改
附列资料里面的销售额填写了吗?
填写本期成本发生额吗,还是填写全部含税收入
都需要填写,能填写进去的第一行和第二行都要填写。
第一行和第二行它自动不出来的,都需要你填写进去。