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老师您好,请教个问题,企业自2021年就没有业务和人员了,2021年企业亏损,2022年一季度,因结算之前的工程款开票,交纳所得税,后甲方用餐卡顶工程款,账务处理将餐卡做招待费处理,2022年汇算清缴时将招待费调增,因一个没有业务也没有人员办公,所以将累计折旧和未付工资调增,请问有没有税收风险?

2023-04-11 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 13:58

你好,按实际情况调整后,没有税收风险的

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快账用户4720 追问 2023-04-11 14:01

现在是汇算清缴全部调增后,因为2021年亏损,弥补以前年度损益调整后需要退税,有什么办法不退税

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齐红老师 解答 2023-04-11 14:04

你好,在A105000表的45栏那里调增

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快账用户4720 追问 2023-04-11 14:09

老师,在这栏里调整别的报表都不用改了是吧

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齐红老师 解答 2023-04-11 14:12

你好,别的地方不用改了,你调了再看一下主表上的看一下所得税是多少

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快账用户4720 追问 2023-04-11 14:13

老师,那如果税局问起来我应该如何解释比较合理

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齐红老师 解答 2023-04-11 14:14

你好,这种不想退税的,税局不会问的,一般金额小的税局都会叫你调整为尽量不退税的

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快账用户4720 追问 2023-04-11 14:15

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-11 14:19

你好,不客气祝你工作愉快

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你好,按实际情况调整后,没有税收风险的
2023-04-11
你好,没有问题的,可以的
2024-09-07
1,没有通过制造费用,这个问题不大,制造费用本就是过渡性科目,最终对报表数据不影响 2,没有通过应付职工薪酬属于做账不规范。临时工如果不属于固定雇佣工,保险就不是必须缴纳,协议约定清楚就可以, 3,你这个发的工资需要正常申报个税,就没问题
2022-12-10
你好!2022年没有没有收入吗?
2023-02-07
你好,同学。 可以的,可以一次折旧,如果不超过500万。 这是属于咨询服务费。这看你实际情况,这个并不是一个绝对是否合法的问题。
2020-11-14
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